單獨銷售材料,一般納稅人13%的。
老師,我是建筑工程公司一般納稅人開出發票是9%的稅率,我的材料采購發票13%的能抵扣那
開9%的工程發票100000,有材料進項13%專票55000元,我需要交多少稅費
我公司是建筑工程類 適用稅率9%,取得13%的材料票進項,現需要把材料票開出去,我是開多少稅率的發票
我們企業是建筑配套工程公司,采購原材料回來做工程上的設備,原材料供應商給我們開的專票是13%的稅率,那我們做好了設備送到工程項目上,我們給工程方開專票能開建筑服務9%的稅率專票嗎
我公司承接建筑公司安防工程(包工包料,需開稅率9的工程款發票,請問我們采購的材料13稅率的進項發票,入庫這樣可以嗎?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
但是公司是9的稅率
你好,銷售材料是13%的稅率,建筑服務的才是9%的,需要區分。