可以的,但是你匯算清繳的時候調增了嗎?如果沒有調整的話,紅沖今年的成本,然后再結轉成本。
老師,圖中是今年1月到現在估進來的原材料數量紅沖的數量,發票來不了,我想知道,銷售成本多轉沖出金額2436235.92是怎么計算出來的
去年10月的貨因在今年產生退貨了,但是這批貨的發票已經在去年開過來并入賬了,今年發生了退貨,對方可以開退貨相對應數量的紅字發票嗎?但是今年還沒有業務開展,這樣成本出現負數可以嗎?
去年開具的發票,今年要沖紅,對應的其中一個原材料不沖紅,放在今年的項目中使用,但是去年全部計入成本了,今年還能調出來,放在今年的成本中嗎
老師,去年的一個項目,當時財務24萬全部做成了成本,但這個是抖音流量充值,消費后才開發票,今年才開了其中一部分,去年的都早已經做了審計,我今年開票的發票直接放去年憑證后面合理嗎?
老師,您看一下兩個截圖,沖暫估分錄是直接沖去年暫估的紅沖分錄,但工程施工入轉主營業務成本沒有動(去年做的暫估是根據帳務需要做的數據)。材料專票是今年來的發票做的分錄,但入工程施工的材料肯定不能再入成本了,因為去年入了,今年這個材料的分錄要怎么做?請寫出來,容易看明白。
公司車輛一次做了費用,現在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好
老師問一下,去年10月份的工資計提少了,現在怎么辦?
制造費用多計提折舊了,已經結轉主營業務成本了,這個怎么調整,賬務怎么做
老師,公司滅火器的更換費用1288元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報上填贍養老人,那不是獨生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除
匯算清繳的時候還不知道要紅沖發票,所以沒調增,具體的會計分錄說一下吧,再就是紅沖是沖今年的收入和成本是吧
借主營業務成本負數、貸原材料負數。這個就是紅沖的。
我們紅沖的發票需要給對方是嗎,對方已抵扣的.再就是對方已經在開票系統里提交了需要紅沖的發票,我們這邊可以分月份紅沖嗎,不一次性紅沖完
對的是的可以的,可以這么做。
購進的成本發票我們都已抵扣,我們紅沖完發票后是不是必須收到成本方的紅沖發票后才能做賬,比如我們全額紅沖,成本方分2月紅沖,那我們當月沖全額成本,還是收到發票的成本
開出了紅字信息表,就可以沖到對方給你把發票開回來了之后,你再把這個發票放到后面的記賬憑證后面。
我們開出了紅字信息表,我們當月就可以做賬,全額減少成本進項轉出?到時候對方分2個月開來的紅字發票一起付到這個憑證后面?還是說他們開過多少發票來,我們當月只能減少發票上的金額
我們開出了紅字信息表,我們當月就可以做賬,全額減少成本進項轉出? 是的 到時候對方分2個月開來的紅字發票一起付到這個憑證后面? 是的
開了紅字信息表就可以做賬務處理的。
好的,還有一個問題,我們外聘人員再另一個公司研發軟件,這個軟件跟我們研發的硬件是關聯在一起的,這樣我們就知道需要研發什么樣的硬件才能在軟件中傳輸出數據,大體這個意思,那我們外聘人員的費用可以放在研發硬件的研究費中嗎
你好,那主體是在你們單位還是對方?
軟件是對方的,但是如果沒有這些人我們的硬件可能就跟市場上的一樣沒有優勢,就因為他們我們才研發出新的功能,我們在市場上的份額才很大
那研發成功了,你們單位有成果嗎?
沒有成果,就相當于我們的銷售成本
那你們就應該做主營業務成本
好的,還有個問題,我們外聘勞務中午管飯,沒有發票,500以內不是可以用收據嗎,那是單次還是合計呢,每天500以內每天都可以用收據嗎
可以的,但是需要備注好個人名字,身份證號,支出金額,支出項目,每次金額在500以內。
就是店家個人收款的名字是吧
你好是的,是這么做的。