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Q

3、M公司2019年度發生下列業務:(1)1-3季度,每個季度存款預繳所得稅30000元(2)年末計算全年應交所得稅140000元(3)可抵扣暫時性差異確認的遞延所得稅資產30000元(4)應納稅暫時性差異確認的遞延所得稅負債40000元(5)年末結轉所得稅費用要求:寫出上述經濟業務的會計分錄。

2022-06-22 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 12:17

你好! 業務1 1-3季度 借所得稅費用30000 貸應交稅費…企業所得稅30000 借應交稅費…企業所得稅30000 貸銀行存款30000

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齊紅老師 解答 2022-06-22 12:20

年末計算全年應交所得稅140000元,補交140000-30000*3=50000

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-22 12:21

借所得稅費用60000 遞延所得稅資產30000 貸應交稅費…企業所得稅50000 遞延所得稅負債40000

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你好,同學 1-3每個季度 借:應交稅費-企業所得稅30000, 貸:銀行存款30000 借:所得稅費用140000, 貸:應交稅費140000 借:遞延所得稅資產30000, 貸:所得稅費用30000 借: 所得稅費用40000, 貸:遞延所得稅負債40000 借:本年利潤150000, 貸:所得稅費用150000
2022-06-23
你好,同學 借:應交稅費-企業所得稅30000, 貸:銀行存款30000 借:所得稅費用140000, 貸:應交稅費140000 借:遞延所得稅資產30000, 貸:所得稅費用30000 借: 所得稅費用40000, 貸遞延所得稅負債40000 借本年利潤150000, 貸:所得稅費用150000
2022-06-20
你好! 業務1 1-3季度 借所得稅費用30000 貸應交稅費…企業所得稅30000 借應交稅費…企業所得稅30000 貸銀行存款30000
2022-06-22
同學你好 1、借:應交稅費30000 貸:銀行存款30000 2、借:所得稅費用140000 貸:應交稅費-應交所得稅140000 3、借:遞延所得稅資產30000 貸:所得稅費用30000 4、借:所得稅費用40000 貸:遞延所得稅負債40000 借:本年利潤150000 貸:所得稅費用150000
2022-06-21
你好,同學,題目不全
2023-04-01
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