您好 1.購入為工程準備的各種物資一批,增值稅普通發票列明買價為4.000.000元,增值稅為520000元。款項尚未支付。 借:工程物資 4000000%2B520000=4520000 貸:應付賬款 4520000 2.工程開工,領用上題購入的全部工程物資。 借:在建工程 4520000 貸:工程物資 4520000 3.計提工程人員工資120000元。 借:在建工程 120000 貸:工程物資 120000 4.工程領用原生產用材料一批,實際成本為300.000元,購入該批材料的進項稅額為39000元。(進項稅額轉出)(外購商品改變用途用于非應稅項目,進項稅要轉出) 借:在建工程339000 貸:原材料 300000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 39000 .工程領用企業生產的產品一批,實際成本為130000元,該批商品的市場售價為200000元。(銷項稅額)(自產自用,用于員工福利,視同銷售,計提銷項;福利部門領用自產產品,所有權發生改變,視同銷售,確認收入和成本) 借:在建工程? 226000 貸;主營業務收入 200000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 200000*0.13=26000 借:主營業務成本 130000 貸:庫存商品 130000 6.用銀行存款支付與工程有關的其他費用80,000元。 借:在建工程 80000 貸:銀行存款 80000 7工程完工交付使用 借:固定資產 5285000 貸:在建工程 4520000%2B120000%2B339000%2B226000%2B80000=5285000
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產,還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎