你好 (1甲公司5月7日以銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為20萬元,增值稅2.6萬元。 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2)甲公司5月8日安裝該設備時,領用材料一批,價值2.4萬元,該材料的增值稅為3120元,以銀行存款支付安裝費用為0.5萬元,增值稅為650元。 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款,原材料 3)甲公司5月8日將該設備安裝完畢并投入使用 借:固定資產,貸:在建工程?
甲公司為家制造企業。為增值稅一般納稅人。2021年5月10日,為降低采購成本,向乙公司一次性購入三套不同型號且有不同生產能力的設備Abc甲公司以銀行存款支付1900萬元。增值稅稅額為247萬元,保險費20萬元。a設備在安裝過程中,領用賬面價值為10萬元的生產用原材料。支付安裝工人工資為8萬元,設備于2021年12月21日達到預定可使用狀態。假設abc設備均滿足固定資產定義及確認條件。公允價值分別為750萬元,600萬元,650萬元。不考慮其他因素,則a設備的入賬價值為多少萬元?
實務操作題1甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月31日以銀行匯票方式購入不需安裝的生產設備一臺,當日投入使用。該設備價款為360萬元,運雜費2萬元,專業人員服務費1萬元,增值稅稅額為46.8萬元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次購進了三套不同型號且有不同生產能力的設備X、Y和Z甲公司以銀行存款支付貨款88萬元包裝費2萬元,增值稅分別為11.44萬、0.26萬。假定設備XY和Z分別滿足固定資產的定義及其確認條件,公允價值分別為30萬元、25萬元、45萬元3(1甲公司5月7日以銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為20萬元,增值稅2.6萬元。2)甲公司5月8日安裝該設備時,領用材料一批,價值2.4萬元,該材料的增值稅為3120元,以銀行存款支付安裝費用為0.5萬元,增值稅為650元。3)甲公司5月8日將該設備安裝完畢并投入使用編制分錄
實務操作題1甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月31日以銀行匯票方式購入不需安裝的生產設備一臺,當日投入使用。該設備價款為360萬元,運雜費2萬元,專業人員服務費1萬元,增值稅稅額為46.8萬元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次購進了三套不同型號且有不同生產能力的設備X、Y和Z甲公司以銀行存款支付貨款88萬元包裝費2萬元,增值稅分別為11.44萬、0.26萬。假定設備XY和Z分別滿足固定資產的定義及其確認條件,公允價值分別為30萬元、25萬元、45萬元3(1甲公司5月7日以銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為20萬元,增值稅2.6萬元。2)甲公司5月8日安裝該設備時,領用材料一批,價值2.4萬元,該材料的增值稅為3120元,以銀行存款支付安裝費用為0.5萬元,增值稅為650元。3)甲公司5月8日將該設備安裝完畢并投入使用編制分錄
實務操作題1甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月31日以銀行匯票方式購入不需安裝的生產設備一臺,當日投入使用。該設備價款為360萬元,運雜費2萬元,專業人員服務費1萬元,增值稅稅額為46.8萬元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次購進了三套不同型號且有不同生產能力的設備X、Y和Z甲公司以銀行存款支付貨款88萬元包裝費2萬元,增值稅分別為11.44萬、0.26萬。假定設備XY和Z分別滿足固定資產的定義及其確認條件,公允價值分別為30萬元、25萬元、45萬元3(1甲公司5月7日以銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為20萬元,增值稅2.6萬元。2)甲公司5月8日安裝該設備時,領用材料一批,價值2.4萬元,該材料的增值稅為3120元,以銀行存款支付安裝費用為0.5萬元,增值稅為650元。3)甲公司5月8日將該設備安裝完畢并投入使用編制分錄
實務操作題1甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月31日以銀行匯票方式購入不需安裝的生產設備一臺,當日投入使用。該設備價款為360萬元,運雜費2萬元,專業人員服務費1萬元,增值稅稅額為46.8萬元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次購進了三套不同型號且有不同生產能力的設備X、Y和Z甲公司以銀行存款支付貨款88萬元包裝費2萬元,增值稅分別為11.44萬、0.26萬。假定設備XY和Z分別滿足固定資產的定義及其確認條件,公允價值分別為30萬元、25萬元、45萬元3(1甲公司5月7日以銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為20萬元,增值稅2.6萬元。2)甲公司5月8日安裝該設備時,領用材料一批,價值2.4萬元,該材料的增值稅為3120元,以銀行存款支付安裝費用為0.5萬元,增值稅為650元。3)甲公司5月8日將該設備安裝完畢并投入使用編制分錄
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社?;鶖?,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
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老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?