你好,對的是的,是這么做的。
月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目; 然后繳納稅費 借:“應交稅費——未交增值稅”科目 貸:銀行存款 這樣的話,應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)會一直有借方余額,那怎么辦呢?
?一般納稅人的簡易計稅項目,應該通過(?。┻M項核算 ?? ?? ? A.?? 應交稅費—預交增值稅 ?? ?? ? B.?? 應交稅費—未交增值稅 ?? ?? ? C.?? 應交稅費—已交增值稅 ?? ?? ? D.?? 應交稅費—簡易計稅
什么情況下會出現當月繳納當月的稅,還通過應交稅費-應交增值稅-已交稅金核算的?
對于一般納稅人,企業實際繳納當月的增值稅,應通過“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目核算。(?。?/p>
增值稅一般不是本月繳納上月,科目為應交稅金—未交增值稅),為什么會有應交稅金—應交增值稅(已交稅金這個科目?
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成