同學,你好~ (1)組成計稅價格=(材料成本8000000÷500×200+加工費1000×200+定額稅200×250×200×0.003)÷(1-56%)=7795454.55(元) M企業當月應代收代繳的消費稅=7795454.55×56%+200×250×200×0.003(定額稅)=4395454.55(元)=439.55(萬元)。 (2)應納消費稅為零。 (3)應納消費稅=320×11%+80×250×200×0.005÷10000=37.2(萬元)。 (4)應納消費稅=320÷80×100×11%+100×250×200×0.005÷10000=46.5(萬元)。
某煙草公司為一般計稅方法納稅人,將庫存煙絲400萬元(自制,不含增值稅)交給W企業,委托W企業加工甲類卷煙300箱(250條/箱,200支/條)。W企業按每箱0.1萬元收取加工費(不含稅),當月全部加工完成后交由煙草公司收回,煙草公司以4萬元/箱的價格將全部300箱卷煙銷售出去。計算w企業當月應代收代繳的消費稅和煙草公司銷售卷煙應繳納的消費稅(甲類卷煙生產環節的消費稅稅率為56%加0.003元/支)。
2.某市煙草集團公司屬增值稅一般納稅人,(1)購進已稅煙絲600萬元(不含增值稅),委托M企業加工甲類卷煙300箱,M企業每箱0.1萬元收取加工費(不含增值稅)。(2)當月M企業按正常進度投料加工生產卷煙200箱交由集團公司收回。(3)委托加工收回的100箱當月已經銷售,收到不含稅款300萬元,尚有100箱留存倉庫。(4)說明:煙絲的消費稅率為30%,甲類卷煙消費稅為56%加150元/箱.要求:計算M企業代收代繳應納消費稅和煙草已銷售100箱卷煙的應納消費稅。若M企業未履行代扣代繳義務,計算留存倉庫的100箱卷煙的應納消費稅及會計處理。
4. 某市煙草集團公司屬增值稅一般納稅人,2020年3月購進己稅煙絲 800萬元,委托A 企業加工甲類卷 煙500箱(250 條/箱,200支條),A企業每箱0.1 萬元收取加工費(不含稅),當月A企業按正常進 度投料加工生產卷煙 200箱交由集團公司收回,集團公司將其中20 箱銷售給煙草批發商甲企業,取得含 稅銷售收入 86.58 萬元;80 箱銷售給煙草零售商乙專賣店,取得不含稅銷售收入 320 萬元;100 箱作為 股本與內企業合資成立一家煙草零售經銷商丁公司。 (說明:煙絲消費稅率為 30%, 甲類卷煙生產環節消費稅為 56%加 0.003 元/支。) 要求:根據以上資料,按以下順序回答問題, 每問需計算出合計數。 (1)計算A 企業當月應當代收代繳的消費稅; 計算集團公司向甲企業銷售卷煙應繳納的消貿稅: (3)計算集團公司向乙專賣店銷售卷煙應繳納的消費稅: (4)計算集團公可向丁公司投資應繳納的消費稅
某市煙草集團公司屬增值稅一般納稅人,持有煙草批發許可證,2018年6月收回委托加工的卷煙200箱,集團公司將其中20箱銷售給煙草批發商N企業,取得含稅銷售收入86.58萬元;80箱銷售給煙草零售商Y專賣店,取得不含銷售收入320萬元;100箱作為股本與F企業合資成立一家煙草零售經銷商Z公司。要求:(1)計算集團公司向N企業銷售卷煙應繳納的消費稅稅額。(2)計算集團公司向Y專賣店銷售卷煙應繳納的消費稅稅額。(3)計算集團公司向Z公司投資應繳納的消費稅稅額。
某市煙草集團公司委托M企業加工生產甲類卷煙,具體情況如下:該集團屬增值稅一般納稅人,持有煙草批發許可證,2022年1月購進已稅煙絲1000萬元(不含增值稅),委托M企業加工甲類卷煙600箱(250條/箱,200支/條),M企業每箱0.2萬元收取加工費(不含稅),300箱本月末公司收回。(說明:煙絲消費稅率為30%,甲類卷煙生產環節消費稅為56%加0.003元/支。)要求:計算M企業當月應當代收代繳的消費稅。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利