下列關(guān)于消費(fèi)稅率的表述中,正確的有(BCD)
6.下列關(guān)于卷煙消費(fèi)稅的稅務(wù)處理,說法正確的有(? )。 A.在卷煙批發(fā)環(huán)節(jié),納稅人應(yīng)將卷煙銷售額與其他商品銷售額分開核算,未分開核算的,一并征收消費(fèi)稅 B.卷煙批發(fā)企業(yè)銷售卷煙給卷煙批發(fā)企業(yè)以外的單位和個(gè)人于銷售時(shí)納稅,卷煙批發(fā)企業(yè)之間銷售的卷煙不繳納消費(fèi)稅 C.卷煙批發(fā)企業(yè)的機(jī)構(gòu)所在地,總機(jī)構(gòu)與分支機(jī)構(gòu)不在同一地區(qū)的,由總機(jī)構(gòu)申報(bào)納稅 D.卷煙消費(fèi)稅在生產(chǎn)和批發(fā)兩個(gè)環(huán)節(jié)征收后,卷煙批發(fā)企業(yè)在計(jì)算納稅時(shí)不得扣除已含的生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅稅款
17、關(guān)于對(duì)超豪華小汽車征收消費(fèi)稅的規(guī)定下列說法正確的是()。 A納稅環(huán)節(jié)是生產(chǎn)環(huán)節(jié)和零售環(huán)節(jié) B征稅對(duì)象為每輛銷售價(jià)格130萬元(含增值稅)及以上的小汽車 C納稅人是消費(fèi)者 D計(jì)稅價(jià)格是不含消費(fèi)稅的計(jì)稅銷售價(jià)格 回答正確 參考答案 A 我的答案 A 題目詳解糾錯(cuò) 答案解析 選項(xiàng)B,征稅對(duì)象為每輛銷售價(jià)格130萬元(不含增值稅)及以上的小汽車;選項(xiàng)C,將超豪華 小汽車銷售給消費(fèi)者的單位和個(gè)人為超豪華小汽車零售環(huán)節(jié)納稅人;選項(xiàng)D,計(jì)稅價(jià)格是不含增值稅但是含 消費(fèi)稅的計(jì)稅銷售金額。 解析的最后一個(gè)沒有明白是什么意思
3【多選題】下列關(guān)于消費(fèi)稅率的表述中,正確的有()。A、消費(fèi)品用于對(duì)外投資采用最高銷售價(jià)格計(jì)稅B、卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)加征一道消費(fèi)稅C啤酒、黃酒適用于定額稅率D、金銀首飾僅在零售環(huán)節(jié)征稅消費(fèi)稅
根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費(fèi)稅納稅環(huán)節(jié)的表述中,正確的有( )。 A.納稅人生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外銷售的,在銷售時(shí)納稅 B.納稅人自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品,不用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品而用于其他方面的,在移送使用時(shí)納稅 C.納稅人委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后直接銷售的,在銷售時(shí)納稅 D.納稅人委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,由受托方向委托方交貨時(shí)代收代繳稅款,但受托方為其他個(gè)人和個(gè)體工商戶的除外
2、【多選題】根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費(fèi)稅納稅環(huán)節(jié)的表述中,正確的有(?。?。 A.納稅人生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外銷售的,在銷售時(shí)納稅 B.納稅人自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品,不用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品而用于其他方面的,在移送使用時(shí)納稅 C.納稅人委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后直接銷售的,在銷售時(shí)納稅 D.納稅人委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,由受托方向委托方交貨時(shí)代收代繳稅款,但受托方為其他個(gè)人和個(gè)體工商戶的除外 請(qǐng)老師每個(gè)選項(xiàng)答疑
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請(qǐng)問錄入做賬軟件里的資產(chǎn)模塊資產(chǎn)卡片,累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)要加明細(xì)嗎?比如固定資產(chǎn)電腦1/2/3,累計(jì)折舊電腦1/2/3,還是所有的機(jī)器設(shè)備,電子產(chǎn)品都用貸方累計(jì)折舊一個(gè)科目就可以
期初現(xiàn)金余額1408.25元,本期發(fā)生0.35元的利息收入,根據(jù)以上編制現(xiàn)金流量表
老師,請(qǐng)問下就是有個(gè)公司她是2024年11月成立的,但是稅務(wù)登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報(bào)嘛?還是從做稅務(wù)登記開始申報(bào)
24年用了以前年度損益科目,要調(diào)整23年所得稅匯算清繳報(bào)表嗎?
老師,我公司是勞務(wù)公司,一直開的是差額征稅的發(fā)票,我業(yè)務(wù)的20%外包了,這外包部分的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的收入可以開差額發(fā)票嗎?
股東分紅需要報(bào)什么稅
分公司做所得稅匯算的時(shí)候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現(xiàn)在還可以更正申報(bào)1月份的個(gè)稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報(bào)這個(gè)選項(xiàng)
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務(wù)上有什么需要注意的,可以不產(chǎn)生費(fèi)用嗎?