借:銀行存款13800 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)1800
12 月1日,甲企業(yè)將自行研發(fā)的非專利技術(shù)出租給丁企業(yè)。雙方約定租賃期限年,月末以銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式收取租金 8.48 萬元(含增值稅),增值稅稅率為 6%,該t專術(shù)每月攤銷金額為5萬元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
6.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年12月1日,將上述非專利技術(shù)出租給乙公司,雙方約定的租賃期限為一年。月末,甲公司收取當(dāng)月租金30000元,增值稅稅額1800元,全部款項(xiàng)已存人銀行。
(3)12月1日,將M非專利技術(shù)經(jīng)營(yíng)出租給乙企業(yè),雙方約定的租賃期限為3年。月末,甲企業(yè)收取當(dāng)月租金20000元,增值稅稅額為1200元,并開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已存人銀行
】甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年1月1日,甲公司將自行開發(fā)完成的非專利技術(shù)出租給乙公司,該非專利技術(shù)成本為360000元雙方約定的租賃期限為10年。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年8月31日與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))合同,約定從9月1日開始向乙公司租賃車床,租賃期4個(gè)月,含稅租金共計(jì)22600元。合同約定,簽訂合同日預(yù)付含稅租金11300元,合同到期結(jié)清全部租金余款。合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行,開具的增值稅專用發(fā)票注明租金10000元、增值稅稅額1300元。租賃期滿,甲公司收到租金余款及相應(yīng)增值稅
老師,公司增加了一名員工,已經(jīng)做完增員了,在社保客戶端申報(bào)時(shí),怎么增加這名員工
請(qǐng)問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進(jìn)項(xiàng)稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發(fā)工資
老師孫文鑫分錄應(yīng)該怎么寫?
老師好,請(qǐng)問一下我們把項(xiàng)目的純勞務(wù)承包出去了,和對(duì)方簽訂的是勞務(wù)承包經(jīng)營(yíng)合同,對(duì)方只能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅給我們開3個(gè)點(diǎn)的專票還是可以選擇一般計(jì)稅給我們開9個(gè)點(diǎn)的專票
老師個(gè)體工商戶,23年4月注冊(cè),23年收到貨貨款5萬,未開發(fā)票,也未申報(bào)無票收入,然后現(xiàn)在對(duì)方要求開發(fā)票,對(duì)方要求在備注欄里寫上23年業(yè)務(wù),這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問,數(shù)電發(fā)票單張票面金額有限制嗎?
請(qǐng)問老師,員工個(gè)人的發(fā)票,抬頭是拼音名字,可以報(bào)銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產(chǎn)加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?
想知道會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借:銀行存款13800 ????? 貸:其他業(yè)務(wù)收入30000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)1800