你好請把題目完整發一下
資料:紅旗工廠為增值稅- -般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7 月發生下列經濟業務: 1.3日,向五環工廠銷售GM產品100件,單位售價400元,增值稅稅額5200元??铐椧汛嫒算y行。 2. 5日,用銀行存款支付產品廣告費1500元(含稅,取得增值稅普通發票)。 3.8日.向光明工廠銷售GN產品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元??铐棔何词盏健? 4. 10日,向東風工廠銷售801#材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。 款項已存人銀行。 5.15日,用銀行存款支付產品銷售發生的運輸費3000元(含稅取得增值稅普通發票)。 6 20日,向長虹工廠銷售GM產品300件,單位售價400元,增值稅稅額15600元:CN產 品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900元??铐椧汛嫒算y行。 7. 21日,收到光明工廠前欠的GN產品貨款67800元,存入銀行。 8. 25日,向永勝工廠銷售802#材料100千克,單位售價50元,增值稅稅額650元??铐棔何词盏?。 9.30日,收到永勝工廠償還的802#材料貨款565
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產品,廣告費200元含稅,取得增值稅普通發票2向青海工廠銷售JP產品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3向前進工廠銷售這批產品200件單位售價600元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產品銷售運輸費300元含稅,取得增值稅普通發票6向利偉工廠銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行寫會計分錄謝謝
通用稅率13%4銷售jk產品200件售價250增值稅額13000款項已存入銀行5用銀行存款支付產品運輸費300含稅6銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,這K產品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行7收到錢進工廠償還的jp產品貨款135600元已存入銀行8向紅衛工廠銷售903材料,100千克單位售價20元,增值稅收了260元,款項已存入銀行寫分錄帶金額
紅旗工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7月發生下列經濟業務1.3日,向五環工廠銷售GM產品100件單位售價400元,增值稅稅額5200元??铐椧汛嫒脬y行2.5日,用銀行存款支付產品廣告費1500元(含稅取得增值稅普通發票)3.8日,向光明工廠銷售GN產品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元??铐棔何词盏?.10日,向東風工廠銷售801材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。款記存入銀行5.15日,用銀行存款支付產品銷售發生的運輸費3000元(含稅,取得增值稅普通發票6.20日,向長虹工廠銷售GM產品300件,單位售價400元,增值稅稅額15600元;CN產品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900元款項已存入銀行
長風工廠為增值稅一般人用為、用值稅通發票1.5日用銀行存欲變付產品廣告費2000元(含稅2019年0月發生下列經濟業務2.8日,向青海工廠銷售P產品500件,單位售價600元,增值稅稅額3900元款項已310日,向前進工廠銷售IP產品20件單位售價600元,增值稅稅額19000元款項收到4.14日,向雪蓮工廠銷售產品40件單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項520日,用銀行存款支付產品銷售運輸費30元(含稅,取得增值稅通發,y產題入銀行623日,向立偉工廠銷售P產品100件,單位售價600元,增值稅稅額780元200件單位售價250元,增值稅稅額6500元??铐椧汛嫒脬y行。7.25日,收到前進工廠償還的JP產品貨款135000元,已存人行8.28日向紅衛工廠銷售903材料100千克單位售價20元增值稅稅額260元。款項存人9.31日,結轉本月產品銷售成本其中產品單位生產成本320元;產品單位生產成100元。1031日結轉本月銷售903°材料100千克的成本1200元1.31日,假設按本月應交增值稅6800元的7%和3%分別計算應<城市堆護
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師,麻煩發個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計稅依據為什么不包括進口小汽車繳納的消費稅?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
債權投資確認利息收入是是借應收利息還是借債權投資—應計利息呢
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工