你好,借主營業務成本 貸工程施工
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發包方,現在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師你好,我公司是做建筑掛靠業務的,其中有一個項目要用房子抵工程款,價值100萬,甲方讓我們簽訂了一個委托掛靠方收款的協議,請問我們公司被掛靠方需要把這筆款入賬嗎?
老師,建筑行業,我們是掛靠方,被掛靠方幫我們給甲方開票,我們再開票給被掛靠方,現在甲方代付我們掛靠方的農民工工資,我想請問我們掛靠方的賬怎么做,被掛靠方可以用農民工工資做成本嗎?這部分我們還需要給被掛靠方開發票嗎?
老師,想咨詢下我們公司跟別的公司簽掛靠協議合同,我們是被掛靠方,甲方把進度工程款30萬轉給我們了,我們可以直接把這筆簽轉給掛靠方讓掛靠方開30萬的工程票給做賬嗎
老師好,我們是小規模建筑公司,我們是被掛靠方,掛靠方把工程款都走完了,也開票了,請問老師,工程施工這個科目需要結轉嗎?該怎么做
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
開票時,我直接確認收入,不用工程結算,結轉成本時,就把工程施工轉到主營業務成本,這樣可以嗎
你好,這樣是可以的
謝謝老師!有一個員工,五月份個稅已經0申報了,但是在六月份公司又給他發了2000元工資,我不想作廢申報表,那我是否可以這樣處理,在申報六月份的個稅,把這個2000元申報上去,然后做一筆計提的分錄,再做一筆發放的分錄?
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