你好 是的 以上說的都對著呢
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
假如它是文化公司,范圍內有用品銷售這個范圍,它是小規模季報但報稅時貨物勞務這一欄不能填寫,前幾年都是開的服務類發票,去年才開始開有貨物銷售發票,之前沒注意全部銷售填在服務類專欄了,那現在可以補加稅種嗎?添加麻煩多久能填加?還要修改以前稅表嗎?
經營范圍里有? ?可以增加稅種認定的? ? 拿上副本? 直接去稅務大廳就可以 不建議修改(等稅局發現了再改就行)
增加稅種是馬上就能修改操作嗎?因為它快注銷了,前幾個月的稅也還沒報,有必要去添加稅種和修改增值稅表嗎?不修改的話可能有貨物的類的發票可能也要填寫在服務費一起報了,假如他不能開貨物類的發票以后有啥影響嗎?
希望給一下建議呢,領導小心得很
增加稅種? 稅種認定起始日期 選到開商品的那個時間點。? 否則之前的表也改不了的 經營范圍里有? ?即便稅種認定里沒有? 也是可以開發票的 小規模? 增值稅征收率是一樣的 只是填報的行次有問題? ?? 但是總的銷售額是對的,沒有少交稅,不會涉及罰款及滯納金 前幾個月沒有報?? ?2022年第一季度的還沒有申報么
嗯是的,推遲申報了。那可以不去增加影響不大是吧?那注銷時應該也不會有什么影響是吧?等發現了再修改也可以是嗎?
是的? 影響不大的 看下賬上的負債還有多少沒有清償? ?賬上有存貨? 固定資產沒