你好,同學,你可以把兩期的都截圖一下嗎,根據你的描述,不太正常啊。
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項稅小于進項,建筑公司異地預繳了稅款,4月的申報表主表上顯示多交稅了,這種情況導致年末結轉應交稅金各科目余額的時候,已交稅金科目出現差額,金額正好是4月異地預交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調整
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進項稅額轉出嗎?做賬也是4月份做嗎
老師,我在5學月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現在申報5月份的報表時候進項少于銷售項稅額,因為申請的退款是6月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補交稅吧?還是說如果6月份進項稅額很大于銷項就可以不用補繳稅款啦
老師,4月份申請了留底退稅并且4月份收到了錢50000元,5月份報4月的稅時,已經做了進項稅額轉出。現在6月份要報5月份的稅,但是主表上13行上期留底稅額依然有50000,這樣對嗎?
老師您好!我4月份紅沖了一張6%的發票,稅額是49.81元,我在做5月份做賬才發現,我的增值稅申報表的留底稅是20586.49元我財務軟件上留底稅是20636.3元。剛好差了49.81元。我在4月份做了紅沖的憑證,
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
老師,這個圖片我發不出去
老師,你可以看到圖片嗎?
可以看到,真的如你的圖片描述,你要問一下電子稅務局客服。不正確啊
就是感覺有問題,不知道哪里?
這個是3月份的
你問下電子稅務局客服吧,他們周六不休息
電子稅務局客服在哪里找聯系方式呢?
如果4月份,附表都做了進項稅額轉出,主表也轉出了,5月份的所屬期申報,不應有期初留抵稅額的、
你們是哪個省的,在電子稅務局第一頁界面上 、
對呀,我也是這樣想的,附表二和主表都轉出了
云南省的
你登錄上去的第一個界面
截個圖發過來,第一頁
老師,正常的我5月份銷項減進項后要交1890元的稅對嗎?
我們這兒就是撥打下邊的運維電話
24小時都有人值班,航天金穗的
是的,正常你們是應該交1890.39
4月末的進項稅也退了是吧。
以后少認證一些,別退稅了,很麻煩
4月5月的都退了
嗯嗯,我明白了
那可能是系統問題,明天白天試試
或者退出,再登錄試試
我明天問問客服吧,謝謝老師
好的,明天把情況給他們說一下,他們會處理的。