?你好 ;? ?你是加盟商的分錄還是那個公司的??
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發票,對方不開發票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發票給我們
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現在有10家給它分出來,作為小規模納稅人,現在就是賬務處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業款,減去他們店里應該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發工資形式發給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費。現在這家店去稅務,銀行,全部弄好了,作為小規模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應收賬款,醫保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業務庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現在有10家給它分出來,作為小規模納稅人,現在就是賬務處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業款,減去他們店里應該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發工資形式發給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費。現在這家店去稅務,銀行,全部弄好了,作為小規模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應收賬款,醫保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業務庫存都不變,它只是改變核算方式
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
總公司的分錄
老師,加盟商不獨立核算的
你好 ;? 總公司 收到的 是返利 ; 借銀行存款貸主營業務收入-? 返利收入;? 應交稅費-應交增值稅;? 這個貨物算是總部買來給加盟商的嗎? ?
老師,貨是總部賣給加盟商的,但庫存還是總部統一來管理,加盟商賣出后,月底返點給加盟商
?你好 ;? ? ? ? ? 借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本 貸? 庫存商品 ; 借銷售費用- 返利 貸銀行存款? ?
成本是總部賣出時就結轉,還是加盟商賣多少結轉多少呢?
但是返利給加盟商他沒有票的呢,借銷售費用的話,匯算清繳時豈不是要調增
?你好 ;? ? ? ? ? ?總部銷售出去的 就是做結轉的; 不看加盟商銷售的時間? ?
庫存是總部統一管理,加盟商不獨立核算的,加盟商要貨100件,月末賣了50件,如果是總部發出100件就結了100件成本,那實質只賣了50件,還有50件在庫存呢
?你好 ;? ?加盟商 你是總公司下面 ;所有權在總部; 總部自己去做賬結轉成本的;? ??