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6、12月5日,購進原材料一批,已驗收入庫,取得增值稅專用發票一張,注明價款100000元,稅額13000元。取得運輸部門開具的運費普通發票一張,注明運費6000元,裝卸費3000元,款項均未支付,企業賬務處理如下:借:原材料108190應繳稅費-應繳增值稅(進項稅額)13810貸:應付賬款122000請問此業務應如何繳納增值稅,賬務處理應如何修正?

2022-06-17 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-17 14:59

同學你好。運費的增值稅稅率是9%,裝卸費的增值稅稅率是6%。發票上注明的費用為不含稅金額,所以運費的增值稅金額為540元;裝卸費增值稅金額為180元。此發票為增值稅普通發票,因此這部分稅額不能作為進項稅抵扣。 運輸裝卸費用合計:6000%2B540%2B3000%2B180=9720元 賬務處理如下: 借:原材料 109720 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅13000 貸:應付賬款 122720

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同學你好。運費的增值稅稅率是9%,裝卸費的增值稅稅率是6%。發票上注明的費用為不含稅金額,所以運費的增值稅金額為540元;裝卸費增值稅金額為180元。此發票為增值稅普通發票,因此這部分稅額不能作為進項稅抵扣。 運輸裝卸費用合計:6000%2B540%2B3000%2B180=9720元 賬務處理如下: 借:原材料 109720 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅13000 貸:應付賬款 122720
2022-06-17
您好 請問您有什么疑問
2022-06-20
1借原材料900 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出900
2022-04-25
你好,同學 原材料成本應該是21200 進行稅額26000+900+200
2022-11-25
你好 借原材料100000+2000/1.09 應交稅費應交增值稅13000+2000/1.09*9% 貸銀行存款100000+13000+2000
2022-09-08
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