你好,你還有其他的發票嗎?
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現就是要要稅的狀態了,這種情況該怎么處理?
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發現發票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發票重開。這個發票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師,你好。我們上月計算抵扣了農產品的進項稅額,但是本月說發票名稱有誤,需要退回重開,那我們這邊計算抵扣的進項稅額需要做轉出嘛?如果不做轉出的話如何處理呢? 麻煩老師了 我們需要針對針對上面退回的發票,做一個紅字分錄嗎?
老師您好 我們是房地產行業 6月開了專票是工程 ,由于沒有備注,在11月退回去重開 ,該發票在6月就勾選認證了 我們在12月處理轉出,但是稅局說只能轉到當月 那現在這個賬務要怎么做處理呢 新補開的發票我們照樣放在了6月的賬里面了 進項稅在12月勾選 現在這個已經進項稅轉出的金額怎么處理 感謝老師解答
老師你好!我們上月有一張進項發票,銷售方說要我們退回重開,我就做了進賬稅額轉出,可是他們又說不退了,那我們開的紅字發票信息表還能作廢嗎?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ悖科綍r每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
買單位交稅的話,你看下你下一個月銷售額多嗎?因為它考核的是季度稅負,你看一下你的稅負達到了沒有。
只有幾張過路費發票,金額都很小。但是這個月有銷售額,進項票目前沒有開呢。
如果你想要全部勾選的話,你剩下的這一部分你也沒法抵扣,要么你就做一部分無票收入。
開一個月開了發票你再紅沖。
老師,我們領導問了她做會計師的朋友,說是這種可以暫估入賬,就不用退稅?可否幫我理解一下。我不明白。
那就是做無票收入,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 上面寫了不是嗎?你下個月開了發票,你再紅沖就行。
就是下個月紅沖只是紅沖分錄即可,不用紅沖發票吧?
你好,對的是的紅沖無票收入,然后再做發票的。
那就是紅沖完發票后,上個月多的進項稅,正常這個月抵扣對嗎?
是的是的,是這么做的。