你好,對的是的,借應交稅費企業所得稅 貸利潤分配未分配利潤 小企業可以準則做賬的
老師,我企業所得稅年報補了幾十塊錢稅,現在利潤表的年累計凈利潤和資產負載表里的差幾十塊錢,需要調整嗎,分錄是,計提借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交企業所得稅,繳納:借:應交稅費-應交企業所得稅,貸:銀行存款,對不對,因為沒有啟用以前年度損益調整,直接計入利潤分配了
老師好:去年的所得稅會計計提多了,一直掛賬上應交稅費-所得稅2萬多塊錢,這個怎么給沖平,利潤分配嗎?
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應交稅費-應交企業所得稅,我能沖了他么,銀行流水現在對得上,好像是以前多計提了吧
老師,做一季度賬時才發現去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結轉時也忘記了結賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業會計準則,不能用以前年度損益調整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調整嗎?怎么調
【小企業會計準則】年度匯算清繳后收到退稅,求分錄! 收到23年度退稅,會計分錄應該怎么寫?兩種哪個對的? 1】沖銷上年度計提所得稅 借:所得稅費用(負數) 貸:應交稅費-所得稅 借:銀存 貸:應交稅費-所得稅 2】借:銀存 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
為什不知情上午10:44扣我卡上44元錢???
老師汽車的維修費用:對方開進來發票:生活服務*維修費,發票的生活服務對嗎?是不是應該開勞務*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發票開錯了,數量和金額寫反了,現在怎么處理呢?當時發票數量是28000,金額1,總價款28000 實際應該是數量 1,金額 28000,總價 28000 發票重新開了,現在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策