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甲公司在2018年11月11日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為2000000元,增值稅稅額為260000元,該批商品成本為800000元。乙公司在2018年11月27日支付貨款,2018年12月5日,該批商品因質量問題被乙公司退回,甲公司當日支付有關款項。假定甲公司取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票。要求:根據上述資料編制有關會計分錄。

2022-06-15 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-15 20:59

您好 借:應收賬款2260000 貸:主營業務收入2000000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額260000 借:主營業務成本800000 貸:庫存商品800000 借:銀行存款2260000 貸:應收賬款 2260000 借:主營業務收入 2000000 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 260000 貸:銀行存款 2260000 借:庫存商品 800000 貸:主營業務成本 800000

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您好 借:應收賬款2260000 貸:主營業務收入2000000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額260000 借:主營業務成本800000 貸:庫存商品800000 借:銀行存款2260000 貸:應收賬款 2260000 借:主營業務收入 2000000 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 260000 貸:銀行存款 2260000 借:庫存商品 800000 貸:主營業務成本 800000
2022-06-15
你好 2018年11月11日 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 2018年11月27日 借:銀行存款,貸:應收賬款 2018年12月5日 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-06-15
你好 正常銷售 借:應收賬款1130000 ,貸:主營業務收入 1000000, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)130000 借:主營業務成本520000 , 貸:庫存商品520000 收到款項,借:銀行存款1130000 ,貸:應收賬款1130000 銷售退回,分錄是 借:主營業務收入 1000000,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)130000, 貸:銀行存款1130000 借:庫存商品 520000 ,貸:主營業務成本520000
2021-12-20
你好 正常銷售? 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 收到款項,借:銀行存款,貸:應收賬款 銷售退回,分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2021-12-20
同學你好借應收 貸主營業務收入 貸銷項
2022-12-20
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