你好,你是勞務公司,你收到了保險和工資的話,對于你來說要確定收入,借銀行存款貸主營業務收入,貸應交稅費,然后你再給這些員工申報社保還有工資正常計提就可以。
老師,請問勞務公司收到派遣公司轉入的保險和工資怎么做賬了?我們計提和繳納社保和工資怎么做賬了?謝謝
勞務派遣公司發工資交社保的計提和繳納分錄怎么做
公司以勞務公司派遣用功繳納社保和發工資,由公司支付管理費80一人,將應發工資打款至勞務公司發放工資繳納社保。請問我們公司打款過去怎么做賬和報稅?
#提問#老師我們委托青島公司勞務派遣給員工交的工傷險和雇主險,現在開來發票代發工資普票4萬,收我們管理費(含保險)3千,怎么做賬,具體分錄,謝謝!
老師 我公司是勞務派遣公司,有代繳社保資質,勞務派遣開差額發票,除去公積金和社保剩下的是工資,我的發票是這樣做賬的,社保費那塊金額包含了代繳社保的,這樣就導致應發工資數額變少了,代繳社保這一塊應該怎么做賬?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
你好同學,圖片我發給你了,看一下。