印花稅影響損益。有調整就要調整所得稅。
按季度預繳企業所得稅的基數是利潤總額來算,預繳納時需要利潤總額調增調減嘛?還是年度匯算清繳的時候再調增調減呢?
補繳的印花稅調增調減 在計算企業所得稅利潤調整的時候什么時候算進去什么時候不算進去呢
所得稅匯算清繳時候是調表不調賬嗎?那什么時候用以前年度損益調整科目呢?
去年企業所得稅匯算清繳補繳前年的稅款100萬,在今年匯算去年的企業所得稅的時候,需要怎么調整這個100萬
老師,我企業去年印花稅繳納與銷售額不符,稅局讓補繳,我應該調整去年什么時候的報表合適?企業所得稅也要調整嗎?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好