借稅金及附加,貸應交稅費,車船稅 借應交稅費貸銀行存款
老師您好,車船稅分錄怎么做賬呀
您好老師,給車買保險,花了4000,其中450的車船稅,這個分錄怎么寫?謝謝老師
老師好,請教下您,繳納的車船稅,怎么寫會計分錄?
老師您好,車船稅的分錄怎么寫
老師您好,請問車輛保險費和車船稅記賬分錄怎么寫
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
借:稅金及附加在那個科目下
你好,稅金及附加,這個就是一級科目。
這的財務軟件,在損益類下有個主營業務稅金及附加
你沒有的話,你看下有沒有營業稅金及附加。
是營業費用下嗎,營業費用下也沒有
只有在管理費用下有車輛相關費用
《財政部關于印發的通知》財會[2016]22號第二條第(二)項規定,全面試行營業稅改征增值稅后,“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費;利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。
如果新增加稅金及附加,應該在哪里增加
損益類的科目里面。
放在以前損益類科目下的主營業務稅金及附加可以吧
稅金及附加現在改成了這個上面的文件政策,你看一下。
利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。
上面提示,已經改成了稅金及附加。
我現在用的財務報表是主營業務稅金及附加,改成稅金及附加就好了是嗎
是的是的對的是的對的是的。
印花稅,之前是放在管理費用下的,現在要放在應交稅費下嗎
你好,如果你是按次申報的,借稅金及附加貸銀行存款,如果是按月申報的,最好是計提借稅金及附加貸應交稅費 放到管理費用都好多年了
我們是按月申報,前面都是交的時候做一筆分錄 借:管理費用--印花稅 貸:銀行存款
你好,那你現在借稅金及附加貸,銀行存款可以繼續按照之前的來做,你自己選擇就行,這種你自己選擇。
如果改成現在的,是要把損益類科目下,把之前的主營業務稅金及附加改成稅金及附加,然后先計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費--印花稅,然后交的時候 借:應交稅費--印花稅 貸:銀行存款 是嗎
好,可以的,可以這么做。