你好,這個完整的題目看不到。
5.某行政單位在2018年發(fā)生以下業(yè)務: (1)11月30日,財政撥款收入科目余額4萬元,事業(yè)收入科目余額5萬元,附屬單位上繳收入科目余額1萬元,經(jīng)營收入科目余額7萬元,其他收入科目余額3萬元 (2)11月30日,業(yè)務活動費用科目余額3萬,單位管理費用科目余額2萬,經(jīng)營費用科目余額3萬,所得稅費用科目余額4萬,其他費用科目余額1萬。 要求 ①期末結轉收入②期末結轉費用③結轉本期盈余科目余額
4.某事業(yè)單位為開展專業(yè)業(yè)務活動人員計提的工資50萬元, (1)計提工資薪酬 (2)通過單位零余額賬戶進行工資實際發(fā)放 5.某行政單位在2018年發(fā)生以下業(yè)務: (1)11月30日,財政撥款收入科目余額4萬元,事業(yè)收入科目余額5萬元,附屬單位上繳收入科目余額1萬元,經(jīng)營收入科目余額7萬元,其他收入科目余額3萬元 (2)11月30日,業(yè)務活動費用科目余額3萬,單位管理費用科目余額2萬,經(jīng)營費用科目余額3萬,所得稅費用科目余額4萬,其他費用科目余額1萬。 要求 ①期末結轉收入②期末結轉費用③結轉本期盈余科目余額 6.某行政單位在2018年發(fā)生下列與凈資產(chǎn)相關的業(yè)務: (1)12月31日本年盈余分配科目余額70000元; (2)12月31日無償調(diào)撥凈資產(chǎn)科目余額250000元; (3)12月31日以前年度盈余調(diào)整科目余額230000元; (4)12月31日使用從收入中提取的專用固定資產(chǎn)專用基金購置固定資產(chǎn)180000元
(1)20X4年12月31日,收入類科目的貸方余額為:“財政撥款收入”50000元,“事業(yè)收入”322000元,“捐贈收入”12000元,“其他收入”3000元,“經(jīng)營收入”2500元,結轉收入類科目,(2)20X4年12月31日,費用類科目的借方余額為:“業(yè)務活動費用”712000元,“單位管理費用”134000元,“經(jīng)蘿費用”2500元,“資產(chǎn)處置費用”4000元,“其他費用”1000元。
業(yè)務處理題1.某行政單位2018年11月30日各類收入科目貸方余額如下:財政撥款收入10000元,事業(yè)收入5000元,上級補助收入5000元,附屬單位上繳收入10000元,經(jīng)營收入5000元,投資收益5000元,其他收入5000元;各類費用科目借方余額如下:業(yè)務活動費用5000元,單位管理費用2000元,經(jīng)營費用2000元,資產(chǎn)處置費用1000元,所得稅費用5000元,其他費用5000元。要求:做出必要的會計處理。
業(yè)務處理題1.某行政單位2018年11月30日各類收入科目貸方余額如下:財政撥款收入10000元,事業(yè)收入5000元,上級補助收入5000元,附屬單位上繳收入10000元,經(jīng)營收入5000元,投資收益5000元,其他收入5000元;各類費用科目借方余額如下:業(yè)務活動費用5000元,單位管理費用2000元,經(jīng)營費用2000元,資產(chǎn)處置費用1000元,所得稅費用5000元,其他費用5000元。要求:做出必要的會計處理。即做出全部會計分錄。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利