同學(xué)您好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款收入? 10000 ? ? 事業(yè)收入? 5000 ? ? 上級(jí)補(bǔ)助收入? 5000 ? ? 附屬單位上繳收入? 10000 ? ? 經(jīng)營(yíng)收入? 5000 ? ? 投資收益? 5000 ? ? 其他收入? 5000 ? 貸:本期盈余? 45000 借:本期盈余? ?20000 ? 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用? 5000 ? ? ? 單位管理費(fèi)用? 2000 ? ? ? 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用? 2000 ? ? ? 資產(chǎn)處置費(fèi)用? 1000 ? ? ? 所得稅費(fèi)用? 5000 ? ? ? 其他費(fèi)用? 5000 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
5.某行政單位在2018年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)11月30日,財(cái)政撥款收入科目余額4萬(wàn)元,事業(yè)收入科目余額5萬(wàn)元,附屬單位上繳收入科目余額1萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入科目余額7萬(wàn)元,其他收入科目余額3萬(wàn)元 (2)11月30日,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用科目余額3萬(wàn),單位管理費(fèi)用科目余額2萬(wàn),經(jīng)營(yíng)費(fèi)用科目余額3萬(wàn),所得稅費(fèi)用科目余額4萬(wàn),其他費(fèi)用科目余額1萬(wàn)。 要求 ①期末結(jié)轉(zhuǎn)收入②期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用③結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余科目余額
(1)20X4年12月31日,收入類科目的貸方余額為:“財(cái)政撥款收入”50000元,“事業(yè)收入”322000元,“捐贈(zèng)收入”12000元,“其他收入”3000元,“經(jīng)營(yíng)收入”2500元,結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目,(2)20X4年12月31日,費(fèi)用類科目的借方余額為:“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”712000元,“單位管理費(fèi)用”134000元,“經(jīng)蘿費(fèi)用”2500元,“資產(chǎn)處置費(fèi)用”4000元,“其他費(fèi)用”1000元。
業(yè)務(wù)處理題1.某行政單位2018年11月30日各類收入科目貸方余額如下:財(cái)政撥款收入10000元,事業(yè)收入5000元,上級(jí)補(bǔ)助收入5000元,附屬單位上繳收入10000元,經(jīng)營(yíng)收入5000元,投資收益5000元,其他收入5000元;各類費(fèi)用科目借方余額如下:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5000元,單位管理費(fèi)用2000元,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2000元,資產(chǎn)處置費(fèi)用1000元,所得稅費(fèi)用5000元,其他費(fèi)用5000元。要求:做出必要的會(huì)計(jì)處理。
業(yè)務(wù)處理題1.某行政單位2018年11月30日各類收入科目貸方余額如下:財(cái)政撥款收入10000元,事業(yè)收入5000元,上級(jí)補(bǔ)助收入5000元,附屬單位上繳收入10000元,經(jīng)營(yíng)收入5000元,投資收益5000元,其他收入5000元;各類費(fèi)用科目借方余額如下:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5000元,單位管理費(fèi)用2000元,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2000元,資產(chǎn)處置費(fèi)用1000元,所得稅費(fèi)用5000元,其他費(fèi)用5000元。要求:做出必要的會(huì)計(jì)處理。即做出全部會(huì)計(jì)分錄。
1.某行政單位2018年11月30日各類收入科目貸方余額如下:財(cái)政撥款收入10000元,事業(yè)收入5000元,上級(jí)補(bǔ)助收入5000元,附屬單位上繳收入10000兀,經(jīng)營(yíng)收入5000元,投資收益5000元,其他收入5000元;各類費(fèi)用科目借方余額如下:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5000元,單位管理費(fèi)用2000元,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2000元,資產(chǎn)處置費(fèi)用1000元,所得稅費(fèi)用5000元,其他費(fèi)用5000元。要求:做出必要的會(huì)計(jì)處理。即做出全部會(huì)計(jì)分錄
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利