你好,這個是要問什么呢
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業務收入"賬戶時,發現公司2016年末產品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認真查閱了2016年10月、11月、12月的“應付賬款"明細賬,并分別將本市兩家債務上升比較大的客戶的有關資料記錄進行了詳細的審查,發現以下賬務處理:借:銀行存款3510000貸:應付賬款--A公司2340000--B1170000公司其所附的原始憑證為銀行進賬單,以及兩家公司開具的購貨發票。進一步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
審計人員在審查甲企業2018年度“主營業務收入”明細賬時,發現該企業在下半年正值銷售旺季之時,收入下滑幅度較大。審計人員懷疑該企業利用“應付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進一步審查。審計人員查閱了2018年11月與12月的“應付賬款”明細賬,發現下列會計分錄:借:銀行存款180000貸:應付賬款—A公司180000所附原始憑證為銀行進賬單回單和向A公司開出的發票。發貨票上注明貨款為153846元,增值稅稅額為26154元,合計180000元。要求:指出該企業存在的問題,并提出處理意見。
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業務收入"賬戶時,發現公司2016年末產品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認真查閱了2016年10月、11月、12月的“應付賬款’明細賬,并分別將本市兩家債務上升比較大的客戶的有關資料記錄進行了詳細的審查,其所附的原始憑證為銀行進賬單,以及兩家公司開具的購貨發票。進-步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業務收入”賬戶時,發現該公司2007年末產品銷售收入下滑幅度較大,但據審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發現以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發票。該企業適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業存在的問題,并提出處理意見。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業務收入”賬戶時,發現該公司2007年末產品銷售收入下滑幅度較大,但據審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發現以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發票。該企業適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業存在的問題,并提出處理意見。
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確?。慨吘乖伦詈笠惶煲部赡馨l生業務啊