?你好 1.? ?比如你計提100? ?應交金額;? 實際繳納? ? 50 ; 減半50? ;? 減半的50轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 2;? ? ? 這個是沖費用哦 ;? 借管理費用 280 貸銀行存款 280 ; 抵減 :借? ? 應交稅費-應交增值稅 -減免稅額280? ? ?貸? 管理費用? 280? ?
老師, 1、是不是每月月底計提城建稅、教育費附加. 、地方教育附加、印花稅、水利基金?計提的分錄老師可以發(fā)一下嗎? 如果遇到免,是在每月月底記入營業(yè)稅金及附加,2、繳納是不是都在申報期內(nèi),也就是下月初申報期內(nèi)?做繳納的會計分錄? 3、繳納時適用國家稅收優(yōu)惠政策等(月小于10萬元,季度小于30萬元),將減免的部分記入營業(yè)外收入同時要不要沖掉營業(yè)稅金及附加呀? 老師可以發(fā)一下減免的會計分錄嗎?
老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個附加享受減半征收,會計分錄怎么做?是按全額計提“借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅等”,交的時候再“借:應交稅費,貸:銀行存款,營業(yè)外收入”。還是直接按實際繳納的金額來計提?
老師,你好!請教一下:我們公司是小規(guī)模納稅人,我想請問我們減免的城建稅、附加稅和印花稅可以不用通過營業(yè)外收入-某某補助這個科目,直接在計提的時候就按照減免以后實際要交的稅計提,這樣不會導致少交稅吧嗎?
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計提入營業(yè)稅金及附加是就按減半后的計提,二:也可以全額計提后,減半部分通過營業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費,是通過取進項好還是營業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
老師,現(xiàn)在附加稅因六稅兩費減半征收,一種是我按實際減半計提附加稅,一種是全額計提,后期少繳部分入營業(yè)外或者其他收益。這兩種方式入賬公司后期承擔的稅成本是不是一樣?包括所得稅影響
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經(jīng)全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務,A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發(fā)生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務業(yè)小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結(jié)轉(zhuǎn)損益還是點期末處理自動結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現(xiàn)有幾個問題請教:我們是采購的國內(nèi)貨物然后出口,現(xiàn)在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內(nèi)貨物運輸?shù)礁劭凇}儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產(chǎn)銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產(chǎn)單位呢?實際生產(chǎn)單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區(qū),但是公司以公司名義在天津市B區(qū)購買了一套房產(chǎn),是不是需要去天津市B區(qū)所屬稅務局做跨區(qū)稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
那如果我一開始就按減半的計提,這樣最終企業(yè)的納稅成本有什么不同?
?你好 ;? ? ?按 全額計提哈; 不是減半部分? ?