你好! 借所得稅費用87937.5 貸應交稅費…應交企業所得稅87937.5 借本年利潤87937.5 貸所得稅費用87937.5
計算結轉12月的應繳納的所得稅(所得稅率25%),并將“所得稅費用”賬戶余額結轉至“本年利潤”賬戶。
計算結轉本期應交所得稅(稅率25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
計算結轉本期應交所得稅(稅率25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
計算結轉本期應交所得稅(稅費25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
計算結轉本期應交所得稅(稅率25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
股東分紅需要交什么稅,情況是個人股東從公司獲得分紅,別外是法人股東從公司獲得分紅
稽查補稅過一次了,再發現補稅那年有錯賬,還能修改申報嗎?我們補稅了稽查局那邊填寫我們繳納的,之前并沒有修改過申報表
您好老師,公司是XX公司的全資公司,這樣的話我們單位的一級母公司或法人單位應該是XX公司嗎?
老師,請問紙質發票丟失,稅盤想注銷,是不是只能把紙質發票先拿白紙開了,再作廢啊
老師,匯算清繳 民非企業,我司有一個無形資產軟件費10萬元,24年完成了一部分(支付了2萬元)審計要求計入無形資產,那匯算清繳-資產折舊攤銷表 無形資產要怎么填呢,因為我們沒有攤銷,賬載金額 稅收金額 本年攤銷 攤銷額 這些都要怎么填寫呢
老師,收到公司業務員員工高鐵票一共172元,怎么做分錄啊
老師:工程施工-間接費用有哪些?用于某個項目的差旅費、招待費計入工程施工-間接費用-差旅費/業務招待費嗎?
公司是運輸行業,公司購入一批輪胎,怎么做會計分錄?入易耗品還是維修費還是直接入輪胎成本?
老師好:公司規定員工出差毎天補貼220元(含餐費),有一個員工出差,回來報銷時,該員工平均每天的住宿費發票為90元,另外130元是沒有發票的,公司也按每天220元的報銷給員工,無票報銷每天達130元,在稅務上算不算違規。
① 系統檢測到您更正過以前年度報表,且未同步更正關聯后續年度的納稅申報表,本期申報前請確認彌補虧損等相關數據填寫是否正確。