算不通,因為賬上的都是系統(tǒng)自動形成,讓我這樣算有點頭大,投標標準是公司可動用資金大,償付能力高,有利潤
請問老師,我剛接手外帳,想問下,我做賬是不是必須來的進項發(fā)票按上面的數量,金額入的?開出去的也要這樣嘛?我遇到個問題,客戶要求價格開的高點,這樣我不就是利潤高了嗎?我們進出不多的。。現在都是進項多,老板也不想繳納稅的!開出去高,那不就是利潤就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒有什么標準的數量,我該怎么做賬
老師請教下,我們公司從去年12分開始到現在,沒有一個專業(yè)的財務工作者,所以到現在都不知道是盈利還是虧損。具體虧損盈利多少,而且記賬也沒有記得很清楚。老板要求做上個月的報表,進出,成本,卡死了,不會做,可以教我嗎 我想從上個月開始,整理一下,我們的財務,進出賬,成本,利潤,但是不知道從哪里開始,怎么做
老師晚上好打擾了,想請教一個問題,因為我們都是給公司代理記賬,賬上的利潤都是調低,現在投標要用到報表,但那些不利于投標,我要怎么調整
老師,請問我們有一個公司,經營上不是很正規(guī),導致現在外賬上現金掛賬幾十萬,未分配利潤小一百萬,但是實際公司是虧空狀態(tài),然后現在老板找了一個稅務籌劃的老師,說要看賬調賬,之前這個賬是代理記賬公司在記,現在想要我接手然后他們再指導我調賬,可能最近幾年的都需要調,我想問下,他們讓調賬對我個人來說有沒有什么風險
老師您 好,實操問題請教。 我司19年有一筆幾千萬的費用無發(fā)票,賬上列支為銷售費用,在21的時候稅局稽查的時候要求調出來交了企業(yè)所是稅的。當時調整匯算清繳報表,賬上并沒有做處理。 目前的問題是,這筆費已確認,實際上屬于分配給股東的利潤。 股東是一個上市公司,他們要求我們在賬上要有體現這筆分配利潤的分錄。 請問這筆分錄該怎么做?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
同學你好,投標的報表跟銀行貸款的報表都是需要拿我們公司實際的報表,要進行修飾一下,經營數據都要調增,如果是提供三年的報表的話,每年的收入要同比要增長,利潤也要增長。資產負債表的資產總額不能太低,應收賬款的金額不能過大,應交稅費不要出現負數。如果要做一套供銀行或者是投標用的數據的話,要花費很大的功夫的。
就是要參加國企的投標用的的
其他應付款那個可以有欠款嗎?類似借個人的款沒還完
只能把真是報表導出出來改? 測算所有經營指標? ?還要保證 各表邏輯關系沒有問題? 有點技術性的
所以搞不來[臉紅],有些算不平
這個就是我們公司的21年的會計報表,根據實際咋調,都沒啥業(yè)績去年,各項目都不好做
收入481 利潤6.9萬 反正都是假的 你按照大概投標公司的要求 利潤表每一個科目指標遞增30%。50%等如果你覺得不好做 你就別做了 花費功夫