你好 可以直接價稅合計做到成本里面的 還可以,如果你認證了之后符合增量留底退稅的,可以申請退稅
我們公司是一般納稅人,老板打算注銷公司,公司里有一些機器設(shè)備他想賣掉,這個機器設(shè)備銷售需要開13%的稅票,而我們沒有進項稅可以抵扣,如果開票銷售的話,需要交增值稅及附稅,企業(yè)所得稅,這種情況下,請問怎么樣進行稅收籌劃呢?
請問老師,想注銷公司清庫存辦退貨,比如進項票是2瓶還沒認證抵扣,庫存只有一瓶了,怎么退貨?
老師好,公司注銷,還有尚未抵扣完的進項稅額,是差旅費的進項稅額,請問怎么處理?還有稅控服費280元也未抵,要怎么處理?
老師,公司要注銷了,賬上還有進項沒抵扣,怎么處理呢
老師,請問公司要注銷,沒有銷售了還有機器進項票未抵扣怎么辦
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
沒有銷售了還可以認證是嗎
票還沒開進來,付款對方?jīng)]開票,現(xiàn)在叫他們開還符合留底退稅的條件嗎
可不可以用要注銷的這個公司名開票賣固定資產(chǎn)給新注冊的公司,然后這個票就能抵扣了
買來銷售的嗎 你得銷售 不銷售存貨有余額也沒法注銷
固定資產(chǎn)也得銷售出去
問題是已經(jīng)沒銷項了,那再開進項不是沒辦法抵扣
機器是之前買來生產(chǎn)用的,對方一直沒開票進來
沒有存貨了
機器這個固定資產(chǎn)你需要銷售的
沒有銷售額給你提供了兩種做法不是嗎 可以直接價稅合計做到成本里面的 還可以,如果你認證了之后符合增量留底退稅的,可以申請退稅