同學你好,可以這樣操作的。
位于市區(qū)的某制藥公司為增值稅一般納稅人,該公司2020年主營業(yè)務收入5500萬元,其他業(yè)務收入400萬元,營業(yè)外收入300萬元,主營業(yè)務成本2800萬元,其他業(yè)務成本300萬元,營業(yè)外支出210萬元,稅金及附加420萬元,管理費用550萬元,銷售費用900萬元,財務費用180萬元,投資收益120萬元。 當年發(fā)生的其中部分具體業(yè)務如下: (1) 實際發(fā)放職工工資1000萬元(其中殘疾人員工資50萬元),發(fā)生職工福利費支出180萬元,撥繳工會經(jīng)費25萬元并取得專用收據(jù),發(fā)生職工教育經(jīng)費支出100萬元。 (2) 發(fā)生廣告費支出800萬元,非廣告性質的贊助支出50萬元。發(fā)生業(yè)務招待費支出60萬元。 (3)從事《國家重點支持的高新技術領域》規(guī)定項目的研究開發(fā)活動,對研發(fā)費用實行專賬管理,發(fā)生研發(fā)費用支出100萬元且未形成無形資產。 (4)對外捐贈貨幣資金140萬元(通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈120萬元,直接向某學校捐贈20萬元)。 (5)為治理污水排放,當年購置污水處理設備并投入使用,設備購置不含稅價為250萬元(增值稅已作進項稅額抵扣)。 (其它相關資料:除非特別說明,各扣除項目均已取得有效憑證,相關優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);購進的污水處理設備為《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》所列設備) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題。 (1)計算業(yè)務(1)應調整的應納稅所得額。 (2)計算業(yè)務(2)應調整的應納稅所得額。 (3)計算業(yè)務(3)應調整的應納稅所得額。 (4)計算業(yè)務(4)應調整的應納稅所得額。 (5)計算該制藥公司2020年應納企業(yè)所得稅稅額。
問答詳情位于市區(qū)的某制藥公司為增值稅一般納稅人,該公司2020年主營業(yè)務收入5500萬元,其他業(yè)務收入400萬元,營業(yè)外收入300萬元,主營業(yè)務成本2800萬元,其他業(yè)務成本300萬元,營業(yè)外支出210萬元,稅金及附加420萬元,管理費用550萬元,銷售費用900萬元,財務費用180萬元,投資收益120萬元。當年發(fā)生的其中部分具體業(yè)務如下:(1)實際發(fā)放職工工資1000萬元(其中殘疾人員工資50萬元),發(fā)生職工福利費支出180萬元,撥繳工會經(jīng)費25萬元并取得專用收據(jù),發(fā)生職工教育經(jīng)費支出100萬元。(2)發(fā)生廣告費支出800萬元,非廣告性質的贊助支出50萬元。發(fā)生業(yè)務招待費支出60萬元。(3)從事《國家重點支持的高新技術領域》規(guī)定項目的研究開發(fā)活動,對研發(fā)費用實行專賬管理,發(fā)生研發(fā)費用支出100萬元且未形成無形資產。(4)對外捐贈貨幣資金140萬元(通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈120萬元,直接向某學校捐贈20萬元)。(5)為治理污水排放,當年購置污水處理設備并投入使用,設備購置不含稅價為250萬元(增值稅已作進項稅額抵扣)。(其它相關資料:除非特別說明,各扣除項目均已取得有效憑證,相
某居民企業(yè)為生產企業(yè),20×7年全年有關資料如下:取得產品銷售收入4,600萬元(不含增值稅),產品銷售成本1,700萬元,期間費用300萬元,營業(yè)外支出61萬元,稅金及附加18萬元。利息收入50萬元,包括20萬元國債利息收入及30萬元存款利息收入,沒有做收入處理。實際發(fā)放員工工資薪金500萬元。發(fā)生職工福利費支出43萬元,工會經(jīng)費12萬元,職工教育經(jīng)費支出21萬元。發(fā)生廣告宜傳支出166萬元。實際發(fā)生業(yè)務招待費48萬元,全部在費用中列支。通過紅十字會向災區(qū)捐贈22萬元,在營業(yè)外支出中列支。請計算該公司2007年應納稅所得額
老師,如果是非盈利組織,去年取得捐贈收入90萬產生管理費用和業(yè)務活動支出就是費用合計金額30萬,請問將捐贈支出和辦公用品支出放入業(yè)務活動支出,將社保工資放入管理費用可否?
31.2021年某居民企業(yè)主營業(yè)務收入5000萬元,營業(yè)外收入80萬與收入相關的支出4100萬元,全年發(fā)生銷售費用,管理費用,財務費用共計700萬(其中廣告費和業(yè)務宣傳費發(fā)生額100萬),營業(yè)外支出60萬元,其中符合規(guī)定的公益性捐贈支出50萬元,2019年經(jīng)核準的虧損為0萬元,支付職工工資薪金50萬(其中職工福利費10萬,職工教育經(jīng)費10萬),請問該企業(yè)021年各項支出和費用是否都能據(jù)實扣除呢?應繳納的所得稅額和應納所得稅額是多少?
公司是賣消防器材的,但是原來會計沒有做庫存商品的科目,也沒有存貨,他做的是 借:主營業(yè)務成本–材料 貸:其他應付款–老板 期末存貨什么也沒有 這么做賬可以嗎
老師,公司代繳個稅上月未計提,這個月需要怎么操作呢
老師你好,個稅系統(tǒng)申報工資是280萬,其中管理人員工資為30萬,申報稅務年報是不是可以在管理費用寫30萬,其他250元就是主營業(yè)務成本費用對嗎?
你好,老師,請問兼職人員可以用企業(yè)支付寶發(fā)放工資嗎,然后次月我也給他們個稅申報,但是有一點想不通,因為是在我們這兼職的,他們也在其他地方兼職,那我怎么知道他們實力收入來申報個稅呢
老師,您好!2024.7.1之前成立的公司如果現(xiàn)在調整出資期限是只能往后延5年即到2030年4月25日,還是現(xiàn)在調整也可以延到2032年6月30日呀?
小規(guī)模開具光伏板無人機清潔需要交增值稅嗎
老師你好,現(xiàn)在個體戶從核定征收到查帳征收,要建帳,因為我們是賓館,發(fā)票金額很小,一個月差不多要開100張左右發(fā)票,做帳,這些發(fā)票要全部都打印出來嗎,如果這樣,太多了,有沒有什么好的辦法
工程施工成本下二級科目有哪些
買汽車的服務費入什么科目
老師,我們與房東簽訂合同約定房租開具增值稅專票,并且在收到發(fā)票付款,現(xiàn)在沒付款也沒有收到發(fā)票怎么做賬