同學(xué)你好 借原材料80000 借進項13600 貸銀行存款93600
寫會計分錄(4)向欣鴻公司購入甲材料-批,計價6000元,增值稅780元,價稅款由銀行存款支付,材料已驗收入庫。
購入材料一批,價款4萬元,增值稅5200元,材料已驗收入庫,款項尚未支付(會計分錄。)
6)購入原材料價稅款117000元,以銀行匯票支付,材料已驗收入庫,余款33000元轉(zhuǎn)入存款賬戶的會計分錄怎么寫
以存款購入材料價款80000元,增值稅13600材料驗收入庫會計分錄怎么寫
購入原材料1800千克增值稅發(fā)票注明價款為80000元增值稅額13600元貨款用支票支付尚未驗收入庫
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
貸能寫成應(yīng)付賬款嗎?
同學(xué)你好 沒付款可以的 但是你上面寫以存款購入