你好不可以的,你表頭選擇享受六稅兩費間政策,然后你再減免,里面就不能填寫這個減免了,它自動給你減半。
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產稅,每月租金26000元,半年一交房產稅,后半年應該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產稅嗎?那下一年前半年申報房產稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發票,我們是小微企業,只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應付工資里紅沖4500*5到其他應付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務上沒問題,那個稅申報是否應該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數,扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
我公司11月開出100萬發票,開票只是為了收款,產品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產品,那11月利潤好高,12月完工發出產品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉成本好呢?又由于我11月的抵扣發票有部分是12月才開出發票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師你好,我門今年在5月申報房產稅時,按12%的稅率計算的房產稅是8萬多,申報表中減免欄剪掉一半,應交應補4萬多,也交了,結果這里公司又收到退稅2萬多,剛好是交那部分的50%?這個房產稅不是就是減半嗎,還可以在再減半?
老師你好,我門今年在5月申報房產稅時,按12%的稅率計算的房產稅是8萬多,申報表中減免欄剪掉一半,應交應補4萬多,也交了,結果這里公司又收到退稅2萬多,剛好是交那部分的50%?這個房產稅不是就是減半嗎,還可以在再減半?
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
目前一般納稅人和小規模只有一個減半政策。
它是自動給我減免了在表格上 可是它這里又退我了呢 該怎么辦
你需要去更正申報電子稅務局里面更正申報。
我傳給你看看我的申報數據,我覺得沒有錯噠
而且這次退的這個稅,我沒有申請,它自己退給我的。我都享受過了噠
一二月份退稅的這個事。
還是沒有明白的老師,我是5月申報的房產稅今年1-6月的
我是,申報表格是不是不該點本期是否適用六稅兩費減征那里點了“是”了?
好對的是的是這么做的。
申報表錯了嗎
申報表沒有錯誤,但是你的減免稅額多做了,沒必要做,你選擇六稅兩費是
我以為它自動就把六稅兩費的減免稅額扣出來了的,結果它又退我稅。我該怎么辦現在
你現在更正申報不是嗎?
總之,你就是少交了稅款。
還沒有更正的
現在需要更正申報,你看下在電子稅務局能做了嗎?不能做的話去稅務局。
老板意思讓后期再說 會不會有什么影響呢
更正的話我改哪個位置呢
你單位需要交滯納金的,如果過了申報期。
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報,然后你找財產和行為綜合申報里面。
是它自己退給我的得嘛,我申報表也沒有填錯的,也要給滯納金嗎
你好,你填寫錯了,不是本來不應該填寫減免,你填寫了減免。
我以為是六稅兩費的減免的,它自動帶出來的減免額
你是一般納稅人還是小規模,一般納稅人從一月份才有的政策。
如果你之前沒有多交的話,不應該退回。