你好,買來這個是用在哪里的?
老師,公司7月份通過銀行轉賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發了貨,但是7月份沒開專票,8月份發票才過來,那我7月份和8月份的分錄應該怎么記錄
我單位是民辦非企業單位,有幾筆費用是去年的,發票也是去年的,對方一直沒拿來,今年四月才拿來報銷,我單位已付款。請問這種情況下,會計分錄怎么做?
老師,您好,我們去年有一張成本發票,對方先開的發票給我們,但我們沒付款,發票忘記入賬,這筆費用去年也沒做賬,今年一月付的款,這張發票今年還可以入賬嗎?要怎么做
老師,去年7月付款做的預付,對方8月開出發票,但是一直沒拿過來給會計入賬,今年拿來我該怎么入賬?
去年9月發生的費用,發票也已經開出了,但員工一直沒拿來報,今年2月份才來報銷,請問這個還能入賬嗎?應該怎么記賬和報稅
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
公司裝修時的材料
裝修已經完工了嗎?去年的分錄怎么做的?
裝修完工了,付款時做的借預付賬款,貸銀行存款。當時沒收到發票,也沒有攤銷
裝修一共是這些嗎?如果是的話,直接借管理費用,裝修費貸預付賬款。
其他的已經攤銷了,就80200票沒來沒入賬。
你好直接做就可以的
好的,那就直接入管理費用-裝修費就行了,是吧
可以的,可以這么做。