你好,是什么原因導致庫存商品賬實不一致呢?
老師好,公司是做貿易的化工產品,現出現庫存商品的賬面熟大于實際庫存,我要怎么處理這種情況
老師,您好!公司存在一個這樣的情況,公司是做商貿的,銷售A產品,但是A產品都沒庫存了,公司還是要開這個產品的發票,在結轉成本的時候又拿B產品來做結轉,這種情況要怎么處理啊?
老師好,上月公司產品發票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?
老師,倉庫平時不清點,年底清點出現賬面大于實際庫存很多情況,這種情況怎么處理最好
老師,1.什么情況下開具無票收入,2.貿易公司賬上有庫存,商品已經送到工地用了,現在工程沒結算,發票沒開出,顯示賬上有庫存,要怎么處理,相對比較好,
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
我知道有一種產品是當時會計入庫存了,只開票賣出一點,余下的老板自己用了,有的產品是之前遺留下來的,不知是什么原因,
你好,需要去查明原因,才知道具體該如何處理的?
都好見年了,沒有辦法核查了, 這要怎么處理一直掛著嗎?
你好,沒有辦法核查 庫存商品的賬面大于實際庫存,就需要做盤虧處理?
老板自己私用的那部分要怎么處理呢?
你好,老板自己私用的那部分,需要做費用處理?
盤虧處理的流程怎么做,都需要哪些資料做附件留底
那當時的進項已抵扣,也要做進項轉出嗎?
費用處理要計入管理費用的什么明細科目?
你好 盤虧處理,借:待處理財產損益,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:營業外支出,貸:待處理財產損益 需要盤點表格作為附件 老板自己私用的那部分,計入管理費用的福利費明細核算?
老板私用的會計分錄怎么寫
你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?