您好,正常按照成本費(fèi)用入賬,只是不能稅前扣除
老師你好,我們一筆款用總公司打得,但給對方開票信息給成了分公司,對方也就開的分公司,也不給我們重開,之前的會計(jì)就在總公司掛帳了,我該怎么做賬,做到分公司,分公司再給總公司把這筆錢轉(zhuǎn)了合適么
老師你好,轉(zhuǎn)錢給對方公司了,但是對方公司不會給我們開發(fā)票怎么做分錄?
老師,購買固定資產(chǎn),發(fā)票收到了,但是我們公司還未給對方公司轉(zhuǎn)錢,怎樣做會計(jì)分錄?
老師你好,公司給私人轉(zhuǎn)的貨款,但是對方也不會給我們開發(fā)票,這個怎么做呢?
老師,我們公戶把錢轉(zhuǎn)給對方了,但是對方公司不給我們開票,怎么辦
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
借管理費(fèi),貸銀行存款?
對的,做賬是這么做賬的