你好請把題目完整發一下
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的貨物增值稅稅率為13%,2020年至2021年發生的與固定資產有關的業務如下:(1)2020年3月1日,甲公司外購一臺需安裝的生產設備,取得增值稅專用發票注明的價款為600萬元,增值稅稅額為78萬元,支付運費取得增值稅專用發票注明運費為10萬元,增值稅稅額為0.9萬元,以上款項均未支付。(2)2020年4月5日,設備安裝領用本企業自產產品一批,該批產品的成本為110萬元,市場售價為150萬元。設備于4月30日安裝完畢達到預定可使用狀態,該設備預計使用5年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊。
1.2015年12月10日,某公司以銀行存款購入一臺需自行安裝的生產設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當日進行設備安裝,安裝過程中發生安裝費10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達到預定可使用狀態交付使用。公司預計該設備可使用10年,預計凈殘值為10萬元,采用年限平均法計提折舊。則甲公司2016年對該設備應計提的折舊額為()萬元。
3.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的貨物增值稅稅率為13%,2020年至2021年發生的與固定資產有關的業務如下: (1)2020年3月1日,甲公司外購一臺需安裝的生產設備,取得增值稅專用發票注明的價款為600萬元,增值稅稅額為78 萬元,支付運費取得增值稅專用發票注明運費為10萬元,增值稅稅額為0.9萬元,以上款項均未支付。 (2)2020年4月5日,設備安裝領用本企業自產產品一批,該批產品的成本為110萬元,市場售價為150萬元。設備于4月30日安裝完畢達到預定可使用狀態,該設備預計使用5年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊。(3)2020年7月1日,甲公司開始自建廠房一棟,外購工程物資取得增值稅專用發票注明的價款為500 萬元,增值稅稅額為65萬元。當日工程物資被廠房工程全部領用。 (4)2020年11月3日,廠房工程領用自產產品一批,該批產品的成本為300萬元,市場售價 400 萬元。 (5)2021年3月9日,廠房達到預定可使用狀態,并辦理竣工決算。甲公司預計廠房可以使用20年,預計凈殘值率為5%,采用年限平均法計提折舊。 (6)2021年12月31日,生產設備的可收回金額為300萬元,廠房的可收回金額為600 萬元。 要求:根據以上資料,不考慮其他因素,編制會計分錄。(答案中金額單位用萬元表示,小數點后保留兩位) (1)編制該公司2020年3月1日購入設備業務的會計分錄。(2)編制該公司購入設備安裝業務的會計分錄。 (3)計算上述購入設備2020年度折舊額并編制會計分錄。 (4)編制該公司2020年7月-2021年3月自建廠房業務的會計分錄。(5)計算上述自建廠房2021年度折舊額并編制會計分錄。(6)編制上述設備和廠房固定資產減值業務的會計分錄。
.甲企業實增值稅一般納稅人,2020年2月1日購入需要安裝的設備一臺,設備價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,運雜費13萬元(不考慮相關稅費)。安裝時領用材料6萬元,支付安裝工人工資 13 萬元。該設備于2020年3月 30 日達到預定可使用狀態。甲公司對該設備采用年限平均法計提折舊,預計使用年限 10 年,預計凈殘值為零。(1)計算該設備的入賬價值。(2)計算月折舊額 計算 2020 年該設備應計提折舊額
甲公司系增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年1月18日自行安裝生產經營用設備一臺,購入的設備價款為500萬元,進項稅額為65萬元;領用生產用原材料的成本為3萬元;領用庫存商品的成本為90萬元;支付薪酬5萬元;支付其他費用2萬元。2019年12月16日設備安裝完工投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設備2020年應提折舊為()
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么