同學,你好 借:應交稅費 貸:銀行存款
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項目,個稅系統顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當于他6月份已經入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
老師好,5月17號,也就是上個月用老板的個人卡墊付的增值稅和附加稅,這個月也就是6月份要給老板報銷,會計科目是怎樣的? 謝謝
老師好,一個小規模公司有一個業務,買一些低值易耗品的工具, 老板先用個人卡付給賣方一個個體戶的老板A的個人卡,老板找這個公司的員工B報銷,財務把報銷轉給員工B以后,B再給老板轉, 會計科目是怎樣的?謝謝
老師好,一個小規模公司有一個業務,買一些低值易耗品的工具, 老板先用個人卡付給賣方一個個體戶的老板A的個人卡,老板找這個公司的員工B報銷,財務把報銷轉給員工B以后,B再給老板轉, 會計科目是怎樣的?謝謝
老師你好,我公司要注銷了,但是這個是我2月份申報的報表,我的增值稅已經全部交完了,嗯上個月,那我這個月申報2023年的,1月1~3月31號的增值稅,那我的全部稅費交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個1845.76用進項轉出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師一直不大理解,內含收益率就是凈現值=0時點的貼現率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉為固定資產嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業,供應商沒給我們開出發票我們已經付款了,但是已經報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續對外出租。改擴建發生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業執照,綁定了抖音的網店,今年需要給平臺開服務費發票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發票,怎么核定最劃算呢
是上個月的,還用預提嗎
同學,你好 不需要了