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某工廠為增值稅一般納稅企業,材料按實際成本核算。該企業2020年7月份發生如下經濟業務。1從丙企業采購B材料,材料買價共計30000元,增值稅稅額為3900元,款項其計33900元,用銀行本票支付,材料已驗收入庫。2將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會計分錄沖回,金額為70000元。3從甲企業則入人材料,買價共計100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業代墊運費500元(準予扣進項稅105元)企業簽發并承兌一張票面金額118500元、兩個月期的商業匯票結算材料款項。材料已驗收入庫。4按照合同規定,向乙企業預付購料款80000元,已開出轉賬支票支付。5上月已付款的在途A材料已驗收入庫,實際成本50000元。6從丁企業采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結算方式支付,材料尚未收到。7從丁企業購買的A材料運達,驗收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。8用預付貨款方式從乙企業采購的B材料已驗收入庫,增值稅專用發票上列明:材料價款為80000元,增值稅稅額為10400

2022-06-08 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-08 17:42

您好 某工廠為增值稅一般納稅企業,材料按實際成本核算。該企業2020年7月份發生如下經濟業務。1從丙企業采購B材料,材料買價共計30000元,增值稅稅額為3900元,款項其計33900元,用銀行本票支付,材料已驗收入庫。 借 原材料30000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額3900 貸 其他貨幣資金33900 2將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會計分錄沖回,金額為70000元。 借 原材料-70000 貸 應付賬款-暫估應付賬款-70000 3從甲企業則入人材料,買價共計100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業代墊運費500元(準予扣進項稅105元)企業簽發并承兌一張票面金額118500元、兩個月期的商業匯票結算材料款項。材料已驗收入庫。 借 原材料100000+500-105 借 應交稅費應交增值稅進項稅額13000+105 貸 應付票據118500 4按照合同規定,向乙企業預付購料款80000元,已開出轉賬支票支付。 借 預付賬款80000 貸 銀行存款80000 5上月已付款的在途A材料已驗收入庫,實際成本50000元。 借 原材料50000 貸 在途物資50000 6從丁企業采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結算方式支付,材料尚未收到。 借 在途物資120000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額15600 貸 應付賬款135600 7從丁企業購買的A材料運達,驗收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。 借 原材料120000/1000*950=114000 借 待處理財產損溢120000/1000*50=6000 貸 在途物資120000 8用預付貨款方式從乙企業采購的B材料已驗收入庫,增值稅專用發票上列明:材料價款為80000元,增值稅稅額為10400 借 原材料80000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額10400 貸 預付賬款90400

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快賬用戶atbf 追問 2022-06-08 18:20

老師,第六、七、八問可以解答一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-08 18:21

都已經一起寫分錄了啊

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快賬用戶atbf 追問 2022-06-08 18:44

上面只顯示到第五問呢

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齊紅老師 解答 2022-06-08 18:53

從丁企業采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結算方式支付,材料尚未收到。 借 在途物資120000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額15600 貸 應付賬款135600 7從丁企業購買的A材料運達,驗收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。 借 原材料120000/1000*950=114000 借 待處理財產損溢120000/1000*50=6000 貸 在途物資120000 8用預付貨款方式從乙企業采購的B材料已驗收入庫,增值稅專用發票上列明:材料價款為80000元,增值稅稅額為10400 借 原材料80000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額10400 貸 預付賬款90400

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