按3%的征收率繳納增值稅,應(yīng)納增值稅額是=3090/1.03*0.03-1000*0.13=-40 若選擇一般計(jì)稅方法,應(yīng)納增值稅額是=3090/1.13*0.13-1000*0.13=225.4867
建安建筑安裝公司為一般納稅人,2021年3月取得以下收入:(1)取得新棉公司建筑安裝項(xiàng)目(2019年2月開(kāi)工)收入2000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。(2)取得豐順公司建筑安裝項(xiàng)目(2020年4月開(kāi)工)收入1500萬(wàn)元。(3)取得立新大廈安裝項(xiàng)目收入(甲供工程)500萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。(4)取得銷(xiāo)售材料收入200萬(wàn)元。 (5)取得銷(xiāo)售2016年2月購(gòu)置的辦公樓收入3000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。若該公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為420萬(wàn)元,期初無(wú)留抵稅額。那么,公司應(yīng)如何繳納增值稅?
某公司為增值稅一般納稅人。2019年4月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額為6800元。該批原材料被用于生產(chǎn)動(dòng)物毒素制成的生物制品。當(dāng)月,該公司將生產(chǎn)完成的生物制品出售,獲得含增值稅收入267800元,并選擇按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
吉祥公司2021年4月將外購(gòu)的商品混凝土對(duì)外銷(xiāo)售,取得收入3,090.00萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入混凝土?xí)r取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)2000萬(wàn)元。應(yīng)納增值稅額是多少?
吉祥公司2021年4月將外購(gòu)的商品混凝土對(duì)外銷(xiāo)售,取得收入3,090.00萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入混凝土?xí)r取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)2000萬(wàn)元。應(yīng)納增值稅額是多少?
吉祥公司2021年4月取得自產(chǎn)商品混凝土銷(xiāo)售收入3,090.00萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)水泥等原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)1000萬(wàn)元。(1)若選擇簡(jiǎn)易辦法按3%的征收率繳納增值稅,應(yīng)納增值稅額是多少?(2)若選擇一般計(jì)稅方法,應(yīng)納增值稅額是多少?
煤炭商貿(mào)企業(yè)征收水利建設(shè)基金嗎,老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得稅是怎么交呢?有具體規(guī)定嗎?我想知道一下,謝謝老師!
工商年報(bào)中自我承諾書(shū)誰(shuí)簽字呢
老師,請(qǐng)問(wèn)蔬菜免征增值稅開(kāi)的免稅發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師你好,我在做所得稅匯算清繳時(shí)候,我的累計(jì)折舊小于本年折舊,申報(bào)不了,主要原因是我24年清理了固定資產(chǎn)的,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么填寫(xiě)。
老師您好,請(qǐng)教一下DRG費(fèi)用消耗指數(shù)怎么計(jì)算,謝謝
老師,老板找的進(jìn)項(xiàng)一月份就開(kāi)進(jìn)來(lái)了,但是沒(méi)入賬,能在4月份錄進(jìn)去沖去年暫估嗎?
老師,我們購(gòu)進(jìn)(進(jìn)口)機(jī)器的,然后機(jī)器配件壞了,國(guó)外供應(yīng)商免費(fèi)發(fā)貨給我們,但我們有付服務(wù)費(fèi),做了服務(wù)費(fèi)的賬,但沒(méi)做進(jìn)口材料的入庫(kù),這有影響嗎
公司股東撤資,以新的股東重新注資,這樣方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓那個(gè)會(huì)比較好呢
老師,我們公司有一間買(mǎi)了多年的房產(chǎn)出售了,我應(yīng)該怎么做賬呢