你好;? ? ? 國(guó)家公示信息系統(tǒng)里面去? 補(bǔ)報(bào)了。然后 帶著補(bǔ)報(bào)的 截圖資料 和公司經(jīng)辦人身份證去工商局處理? 異常處理? 同時(shí)可能罰款的??
老師您好,2020年6月份注冊(cè)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之后因?yàn)橐咔樵蛞恢睕](méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)有在電子稅務(wù)局登記信息,現(xiàn)在還可以登記嗎?還是需要去大廳辦理?公司21年7月被列入經(jīng)營(yíng)異常,原因是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告,是先處理經(jīng)營(yíng)異常才可以稅務(wù)信息登記嗎?
老師,我想問(wèn)下公司做電商一直沒(méi)有申報(bào)收入(兩年多時(shí)間),稅局出臺(tái)的留抵稅額退稅可以申請(qǐng)嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?不申請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟亍I钲诘貐^(qū) 另外前期賬務(wù)找的代理記賬,很多進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)抵扣找不到了該如何處理 其中有些進(jìn)項(xiàng)票是老板開(kāi)的個(gè)人用品發(fā)票,例如眼鏡這些,和公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的,要怎么處理好,可以認(rèn)證嗎?
老師好,請(qǐng)教您一下,我目前從事出納工作三年,去年考了初級(jí),并報(bào)了實(shí)操課程,學(xué)了一個(gè)商貿(mào)的真賬實(shí)操,加一些報(bào)稅的實(shí)操,說(shuō)實(shí)話沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì)有的聽(tīng)的不是很懂,或者有的當(dāng)時(shí)懂了過(guò)幾天又忘記了,目前也不知道該從哪里開(kāi)始學(xué)實(shí)操,沒(méi)了方向,我就是想請(qǐng)教一下,明年想換公司,是找代賬公司還是去小公司面試會(huì)計(jì)!辛苦老師給些建議!
老師,您好,代理記賬公司忘記給申報(bào)2018年的工商年報(bào),被列入經(jīng)營(yíng)異常名單了,應(yīng)該去哪里處理呀
你好老師,下面是我收到的短信,我公司是2022年12月份注冊(cè)成功的,工商局已登記,當(dāng)月基本戶也已開(kāi)戶,12月份未發(fā)生任何業(yè)務(wù),怎么上報(bào)年報(bào)呢? 您的手機(jī)號(hào)為某企業(yè)負(fù)責(zé)人或聯(lián)絡(luò)員的聯(lián)系號(hào)碼,請(qǐng)登陸“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(河南)”報(bào)送并公示該企業(yè)2022年度年報(bào),如不按時(shí)年報(bào)將被處最高1萬(wàn)元罰款并列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,企業(yè)負(fù)責(zé)人個(gè)人信用將會(huì)受到限制。為避免因逾期未年報(bào)而受經(jīng)濟(jì)處罰及信用約束,請(qǐng)及時(shí)年報(bào)。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?