同學你好 第一個選擇AD 剩下的一題一問
人力資源公司怎么開稅票 根據財稅〔2016〕36號文件《銷售服務、無形資產、不動產注釋》,人力資源服務屬于現代服務中的商務輔助服務.人力資源服務是指提供公共就業、勞務派遣、人才委托招聘、勞動力外包等服務的業務活動. 納稅人提供人力資源外包服務,按照經紀代理服務繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金(注意此處不能扣除向員工發放的福利費).向委托方收取并代為發放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票. 一般納稅人提供人力資源外包服務,可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算繳納增值稅.。也就是說,工資部分不能開專票對嗎?
8【多選題】 下列關于增值稅征稅范圍一般規定的表述,正確的有( )。 A納稅人將建筑施工設備出租給他人使用并配備操作人員的,按照“租賃服務”繳納增值稅 B在游覽場所經營游船取得的收入,按照“文化體育服務”繳納增值稅 C以長(短)租形式出租酒店式公寓并提供配套服務的,按照“不動產租賃服務”繳納增值稅 D已售票但客戶逾期未消費取得的運輸逾期票證收入,按照“交通運輸服務”繳納增值稅 E為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續費等收入,按照“其他現代服務”繳納增值稅
1【單選題】 依據營改增的有關規定,下列說法正確的是( )。 A納稅人在游覽場所經營索道、擺渡車、電瓶車、游船等取得的收入,按照“交通運輸服務”繳納增值稅 B納稅人提供學歷教育服務、非學歷教育服務、教育輔助服務的業務活動,按照“教育醫療服務”繳納增值稅 C納稅人以長(短)租形式出租酒店式公寓并提供配套服務的,按照“不動產租賃服務”繳納增值稅 D提供餐飲服務的納稅人銷售的外賣食品,按照“銷售貨物”繳納增值稅
8【多選題】 下列關于增值稅征稅范圍一般規定的表述,正確的有( ) A納稅人將建筑施工設備出租給他人使用并配備操作人員的,按照“租賃服務”繳納增值稅 B在游覽場所經營游船取得的收入,按照“文化體育服務”繳納增值稅 C以長(短)租形式出租酒店式公寓并提供配套服務的,按照“不動產租賃服務”繳納增值稅 D已售票但客戶逾期未消費取得的運輸逾期票證收入,按照“交通運輸服務”繳納增值稅 E為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續費等收入,按照“其他現代服務”繳納增值稅
場一、單項選擇題1.消費型增值稅的特征包括()。A當期購入固定資產價款一次全部扣除B.法定增值額大于理論增值額C.直接以增值額作為計稅依據D.法定增值額等于理論增值額2.下列有關增值稅應稅服務的表述,不正確的是()。A納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續費等收入,按照“其他現代服務”繳納增值稅B.納稅人提供運輸工具艙位承包業務,按照“交通運輸服務”繳納增值稅C.融資性售后回租服務,按照“貸款服務"繳納增值稅D.賓館提供會議場地及配套服務的活動,按照“不動產租賃服務”繳納增值稅3.下列行為中,屬于視同銷售行為征收增值稅的是()。A.企業將購進的白酒作為福利發放給職工B.企業將上月購進的生產用鋼材用于建造職工浴室C.企業將委托加工的貨物贈送給關聯企業D企業將自產貨物用于換取生產資料4.按現行增值稅有關規定,下列關于增值稅計稅依據的表述,正確的是()。A.以舊換新方式銷售彩電,以新彩電售價扣除舊彩電作價后的余額作為計稅依據B折扣銷售方式,以在同一張發票金額欄上注明的銷售額扣除折扣額后的余額作為計稅依據C.還本銷售方式,以售價扣除還本支出
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?