你好,問對方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣,去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失。
去年的發(fā)票認(rèn)證了但是沒有入賬,發(fā)票抵扣聯(lián)在,記賬聯(lián)丟失了,這個要怎么入賬呢?
老師,對方開給我們的專票,抵扣聯(lián)在,發(fā)票聯(lián)丟了,應(yīng)該怎么處理?我們公司已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
老師,如果專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失了,咋辦呢 還沒有認(rèn)證抵扣的
老師我方開出的專票,金額開錯對方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對方交不會抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師你好,我已經(jīng)認(rèn)證過得發(fā)票現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了,那我已認(rèn)證的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要從憑證里取出來還給他嗎
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
報備發(fā)票丟失會有什么處罰嗎
你好,要求嚴(yán)格的退會有罰款,影響企業(yè)的信用等級。
現(xiàn)在大部分要求是不嚴(yán)格的。
那如果有些發(fā)票就找不到對應(yīng)的公司了更找不到銷售方的記賬聯(lián)了那怎么辦
銷售方在他的開票系統(tǒng)里面打印出來,A4紙的。
加蓋財務(wù)專用章吧
你好 蓋發(fā)票專用章。
那如果對方給我們重開發(fā)票呢我們之前認(rèn)證的就不一樣了,那個作廢的話,那我們所屬的那個稅期是不是要交稅了
不用 你開紅字信息表的當(dāng)月進項轉(zhuǎn)出,然后再把新的發(fā)票拿來認(rèn)證就行
可以認(rèn)證到當(dāng)月嗎
可以 但是抵扣需要次月確認(rèn),下個月申報