軟件即征即退,軟件退稅額=軟件應納稅額-軟件銷售額*3%;軟件應納稅額=軟件銷項稅-進項稅額
高新技術軟件企業,軟件銷售收入為即征即退項目,月度應交稅費,應交增值稅進項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進項稅額本月數這里應該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
軟件即征即退,實際繳納的稅款是是僅指軟件部分進項稅嗎?比如3月取得進項稅額10萬元,其中天津部分進項稅3,其他進項稅7,銷項稅15,那么本月即征即退金額是多少?
軟件即征即退金額是多少?實際繳納的稅款是是僅指軟件部分進項稅嗎?比如3月取得進項稅額10萬元,其中軟件部分進項稅3,其他進項稅7,銷項稅15,那么本月即征即退金額是多少?
軟件即征即退,如果本月銷項稅14萬,實際繳納14萬,無進項,那么請問,應退稅額是多少?
乙公司是一般納稅人企業,銷售自行開發軟件,享受增值稅即征即退。當月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產品對應的進項稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
貨物運輸類發票的備注欄需要備注車輛的荷載噸位嗎?
老師,A公司全資投資B公司,B公司如果虧損,A公司是不是只是投資額承擔責任?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
我知道這么算,就是進項這塊不知道要不要區分,比如本月收到辦公用品進項稅2萬元,辦公電腦進項稅3萬元,那么公式中減掉的進項稅是多少呢?
只考慮與軟件有關的進項和銷項
你的意思是辦公用品和固定資產的不萌減掉是嗎?
用于軟件的開發和銷售的都可以抵扣的呀。
我舉的例子里有數字,請老師用實際數字解釋一下,這樣光說理論都會,就是具體不知道怎么分
你沒給出軟件的銷售額和銷項稅呀