您好 (1)2019年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下,二零一九年購(gòu)入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明原材料價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為17000元,發(fā)票結(jié)算憑證收到,貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料未到達(dá),五月二十一日該材料到達(dá)企業(yè)并收入庫(kù) 借:在途物資 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 17000 貸;銀行存款 117000 借:原材料 100000 貸:在途物資 100000 (2)六月二日甲公司以銀行存款4000萬(wàn)購(gòu)入乙公司股票400萬(wàn)公并將其劃分為交易性金融資本,另銀行存款支付費(fèi)用10萬(wàn)元 借:交易性金融資產(chǎn) 4000000 借:投資收益 100000 貸:銀行存款 4100000 (3)甲公司從丙公司購(gòu)入一批原材料,買價(jià)為3萬(wàn)元,增值稅為5100元,甲公司簽發(fā)一張面值為35100元的承兌匯票,期限為三個(gè)月,材料驗(yàn)收入庫(kù),銀行承兌匯票,甲公司給銀行手續(xù)費(fèi)50元 借:原材料 30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 貸:應(yīng)付票據(jù) 35100 貸:銀行存款 50 (4)甲公司7月1日向x公司銷售一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2萬(wàn)元,增值稅為3700元,為及早收回貸款,甲公司與x公司約定現(xiàn)金折扣,x公司在7月9日付清貨款,假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅額 借:應(yīng)收賬款 23700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3700 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金折扣比率多少?
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開(kāi)出發(fā)票,這部分利息收入會(huì)造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開(kāi)成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開(kāi)個(gè)人抬頭,可以稅前扣除嗎?
軟件科技公司 購(gòu)進(jìn)記什么科目
電子商業(yè)匯票的前前手,如何被追索
老師:法人股東股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人?繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司職工在去年6月離職,工商年報(bào)社保繳納人數(shù)時(shí)填多少,原來(lái)是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填?我點(diǎn)開(kāi)表第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額有顯示數(shù)據(jù),這需要填其它哪里嗎?
請(qǐng)問(wèn)共管賬戶的利息收入和短信費(fèi)支出,這個(gè)需要做賬嗎?因?yàn)檫@個(gè)收入和支出都屬于對(duì)方公司所有,要出賬的話:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。可是這個(gè)費(fèi)用并不是我們承擔(dān)的
老師:公司法人股東轉(zhuǎn)讓和個(gè)人?要繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?