你好,學員,是因為本期回了發票?
老師,12月暫估成本,發票沒有,我這邊企業所得稅匯算清繳進行調整,但是我的賬務應該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當時借,主營業務成本,貸,應付賬款,現在2月做賬處理為,借,應付賬款暫估,貸,以前年度損益調整,對吧老師
老師,我上年暫估成本,但發票未回來,所得稅匯算,交稅,曾經問老師,說走以前年度損益調整,但小規模,沒有這科目,求分錄,怎么走這個
如果之前有暫估,做的借:主營業務成本 貸,應付賬款—暫估, 現在匯算清繳沒有取得成本票,,老板要交稅,沒有以前年度損益調整科目,老師我該怎么做分錄呢
老師問一下,去年6月暫估的成本分錄為借工程成本貸應付。今年7月份已經充了分錄為借工程成本負數貸應付負數 ,來發票借工程成本貸應付。 現在稅局不承認這部分成本,要求繳稅,。領導說走到今年,做飯以前年度損益調整。我想問一下怎么做以前年度損益調整的分錄。
老師,前年暫估,所得稅匯算時,發票沒回來,但交了所得稅,暫估沒處理還有數,這帳怎么分錄,暫估走平?
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
沒回來,匯算時已交稅了
交稅了,實際發生的暫估,沒有回發票,先不調賬
那我這分錄怎么走
借方:走什么科目 貸方:銀行存款
如果補稅的話 借未分配利潤 貸銀行存款
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利