您好 1.編制2019年度確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄。 借:壞賬準(zhǔn)備 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 2.編制收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄。 借:應(yīng)收賬款 8000 貸:壞賬準(zhǔn)備 8000 借:銀行存款 8000 貸:應(yīng)收賬款 8000 3.計(jì)算2019年年末“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額。 應(yīng)收賬款期末金額3000000%2B5000000%2B650000-4000000=4650000 4650000*0.05=232500 232500-8000%2B10000-150000=84500 4.編制2019年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄 借:信用減值損失 84500 貸:壞賬準(zhǔn)備 84500
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)嗎
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開(kāi)具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過(guò)什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問(wèn)一下,我4月份內(nèi)銷開(kāi)票含稅80萬(wàn)外銷開(kāi)票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題?我沒(méi)有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒(méi)有留抵只能免抵,
老師,我想問(wèn)一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒(méi)有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開(kāi)票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
你可以再寫的清楚一點(diǎn)嗎?我看不明白
這個(gè)就已經(jīng)很明白了啊 先算壞賬準(zhǔn)備金額 然后寫分錄