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月初的時候施工單位給甲方開了一張10萬的專票,沒有收到款,月末的時候收到甲方的工程款20萬,約定月末開票的時候少開10萬。月初:借:應收賬款10萬 貸:主營業務收入91000 應交稅費-銷項9000 月末收到款:借:銀行存款20萬 貸:主營業務收91000 應交稅費-銷項9000 應收賬款10萬。這樣可以不

2022-06-04 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-04 15:29

嗯嗯,你很棒,就是那樣處理的

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快賬用戶3546 追問 2022-06-04 15:32

新手會計沒有老會計帶,不敢確定。謝謝老師的肯定

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齊紅老師 解答 2022-06-04 15:38

多看你學的教材,會計實務

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嗯嗯,你很棒,就是那樣處理的
2022-06-04
您好 收到尾款的時候 不需要再確認收入跟銷項稅額了
2020-11-12
您好 客戶收貨后 借:預收賬款 30 貸:主營業務收入? 28 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2 借:主營業務成本 25 貸:庫存商品 25 最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時候不是已經寫過了嗎 再寫就重復了
2023-08-01
您好 您分錄上沒有預付賬款30萬啊
2023-08-01
是的,分錄這樣寫沒錯的
2020-09-11
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