你好 利潤100萬以內(nèi)的利潤*22.5% 100-300萬之間的,100*22.5%加(利潤-100萬)*15%
匯算清繳,減免所得稅優(yōu)惠明細表中 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 應該如何填?怎么計算或者去哪里找這個數(shù)?
想問一下匯算清繳表里那個減免所得稅優(yōu)惠明細表里的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)字一般是咋來的?
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”是怎樣計算的?
老師,匯算清繳:企業(yè)利潤是負數(shù)的,減免所得稅優(yōu)惠明細表“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這一欄是不是不用填?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應納稅所得額是290萬
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計稅,進項都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個點稅率如果勞務公司和甲方簽訂的是9個點開票合同,然后差額征收就是按9個點算,不能簡易計稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業(yè)外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現(xiàn)在是稅務系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個季度的收入這1000元包含進去了,但是我做賬沒有在收入包含進去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業(yè)所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉到個人賬戶里,需要扣除多少后轉給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權轉讓,需要做會計分錄嗎,如需要應該怎樣記賬
A公司有一項設備,原始價值為50萬元,預計使用年限為5年,預計殘值率為10%,個年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計算內(nèi)涵報酬率(可先設i=20%)
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務公司
年報時間2025老師是到
公司進口的貨物,海關增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
這個利潤是2021年利潤表里的利潤總額是嗎?老師?
這個政策也適合2021年的匯算清繳?
你好 調增調減彌補虧損之后的實際利潤 就是21年的匯算清繳的政策
沒明白,是指會計利潤調整后是應納稅所得額,然后再計算就是減免企業(yè)所得稅的數(shù)字嗎?
是的 匯算清繳是調整之后的利潤 主表23藍的