你好;? ? 算出來也是利潤總額; 怎么會是 凈利潤 ; 凈利潤 =利潤總額-所得稅費(fèi)用 來的;? ? ;? ? 利潤總額 =收入 - 成本 費(fèi)用 - 稅金等? ??
老師我一直很疑惑企業(yè)所得稅,有時候給出會計(jì)利潤直接乘稅率,有時候給銷售收入那些自己扣,是不是利潤總額加上調(diào)增調(diào)減之后,就等于會計(jì)利潤
為什么企業(yè)所得稅預(yù)交時是收入減去成本,然后利潤總額來交稅,又沒減去費(fèi)用,那為什么匯算清繳時要調(diào)增調(diào)減費(fèi)用呢,預(yù)交時根本就沒帶上費(fèi)用,匯算清繳為什么要帶上它呢
那就是說算企業(yè)所得稅時,用銷售收入減去印花稅和附加稅和其它費(fèi)用算出的凈利潤乘上稅率就行了?
那老師是不是這樣算得,就是銷售收入-成本-印花稅-附加稅=利潤總額利潤總額×企業(yè)所得稅率=企業(yè)所得利潤總額-企業(yè)所得=凈利潤
營業(yè)收入13456.80減:營業(yè)收入6798.50稅金及附加2845.00管理費(fèi)用204.00銷售費(fèi)用470.00財(cái)務(wù)費(fèi)用465.40其中:利息支出689.40資產(chǎn)減值損失100.90營業(yè)利潤2798.60加:營業(yè)外收入2203.20減:營業(yè)外支出452.20利潤總額4549.60減:所得稅費(fèi)用1137.40凈利潤3412.20根據(jù)94頁計(jì)算題第2題資料,計(jì)算銷售獲利能力的相關(guān)指標(biāo):營業(yè)利潤率、銷售凈利率、銷售毛利率、成本費(fèi)用利潤率;假設(shè)該企業(yè)期初資產(chǎn)總額為9860萬元,期末資產(chǎn)總額為11000萬元,求其總資產(chǎn)報(bào)酬率為多少?
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個月的營業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會預(yù)警嗎?當(dāng)時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開1萬元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表不符,是哪里出錯了?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營業(yè)范圍
老師,開發(fā)票開給個人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個咋操作,會有影響嗎?