你好 銷售的時候 借:應收賬款?67800,貸:主營業務收入60000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)7800 借:主營業務成本 50000?,?貸:庫存商品50000 折讓的時候 借:主營業務收入60000*5%?,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)7800*5%,貸:應收賬款?67800*5%
某企業銷售丙商品一批,增值稅專用發票上注明的售價為10000元,增值稅稅額為16000元,貨款暫未結算。客戶收到商品后發現其部分質量不合格,雙方協議在價格上給予8%的折讓,并結清其余價稅款。該批產品的采購成本為70000元。
企業銷售商品,售價60000元,稅額7800元,貨款尚未收到,該批商品成本50000元。貨到后買方發現商品質量不合格,在價格上給予5%的折讓。編制會計分錄
B企業銷售批商品給A企業增值稅發票上注明售價80000元,適用增值稅稅率13%,貨到后買方發現商品質量不合格,要求在價格上給予5%的折讓。經查明,A企業提出的銷售折讓要求符合同的約定,B企業同意并辦妥了有關手續。假定此前B企業已確認該批商品的銷售收入,款項尚未收到。分別編制發生折讓前和發生折讓后以及實際收到款項的會計分錄。
銷售商品一批 價款30萬元成本25萬元適用的增值稅稅率為17%賣方提貨后發現商品等級與合同規定不一致 經雙方協商在價格上給予10%折讓 貨款尚未收到
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產品一批,增值稅專用發票上注明的價款420000元,增值稅54600元,該批產品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗收時發現商品質量不合格,經雙方協商同意在價格上給予6%的折讓。結轉銷售產品成本時:
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業務成本嗎?借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發票,現在可以紅沖嗎?
老師您好實現利稅怎么算
老師稅務局代開的農產品發票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉給他嗎?合規嗎?或打到他親人卡中?要補什么手續
你好老師,有個拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務局查到,直接讓補了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈品申報增值稅時怎么填報?