你好,你可以發一下圖片,或者說一下稅務籌劃思路
老師,我有個問題想問一下,因為我不是跟你說嗎?我過幾天我就要去一家公司上面做他的財務主管嗎?那我在這那我現在呢就有根源,他那邊公司是有一個財務從哪一個會計那會計是一個小伙子,剛也是剛入職學校畢業沒多久的,那他這個公司的賬呢,從去年六月份開始建賬到現在,那他我想他自己對這個項業務也不是特別熟。我就想問我能不能把他的那個科目余額表發一份給您看一下,幫我們看一下,它就是設計的科目上設置的會不會規范,能不能幫我們看看把把關?因為他讓我去審核它的品質,因為我對這個業務本身就不熟,我怎么去審核他的業務呢對不對?
老師 ,我想請您幫我看下 ,我們老板每個月做稅務籌劃,利潤控制在5個點,但是我覺得他的計算方法錯了,我把表格發您 您幫我看一下 能發表格嗎
老師好,我又來了,還是關于計算生產經營所得稅的問題,我發圖片您看一下,您前幾天告我的計算方法怎么跟生產經營所得稅申報系統里面的計算數據不一致呢,申報系統里面不涉及到老板個人工資發放問題,請問這是什么原因?還是需要把報表的哪個地方再做調整嗎?謝謝
老師您好 我們是代理記賬公司的,我們接的有客戶是差額征收的,他們家的開票內容是勞務派遣,每次會給個收入總額,和扣除額,這樣開票,但是我不知道他家記賬是怎么記的?還有他家的企業所得稅是怎么算的呢?利潤表怎么算的?能幫我細說一下嗎?有沒有這方面的政策發我一下呢?
你好老師 我的朋友公司遇見了一個問題,關于增值稅稅負的問題,他想從稅負率3.5% 降低稅負率1.5%,我舉個例子 有兩個方案按一個月一核算 增值稅13%,企業所得稅按5%計算 還有一個重要情形,就是企業取得進項發票是含稅價格扣10個點后人家開13%的增值稅專用發票,我想比較一下稅負在3.5%和1.5的差異,能幫我看一下我計算的思路對嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎